Госпрограммы и концепции

Обновление основных систем Консультант плюс осуществляется ежедневно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.03.2007 N 172
(ред. от 14.02.2008)
"О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ"




ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2007 г. N 172

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДЕТИ РОССИИ"
НА 2007 - 2010 ГОДЫ



(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.08.2007 N 511,
от 14.02.2008 N 70)

В целях создания условий для повышения качества жизни и здоровья детей Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Дети России" на 2007 - 2010 годы, включающую подпрограммы "Здоровое поколение", "Одаренные дети", "Дети и семья" (далее - Программа).
2. Утвердить государственным заказчиком - координатором Программы Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи, Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Федеральное агентство по физической культуре и спорту, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Федеральную службу исполнения наказаний.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2007 N 511)
3. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год включать Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.
4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при разработке программ по социальной поддержке семей с детьми и улучшению положения детей учитывать положения Программы.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ





Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 марта 2007 г. N 172

ПАСПОРТ
федеральной целевой программы
"Дети России" на 2007 - 2010 годы

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.08.2007 N 511,
от 14.02.2008 N 70)

Наименование - федеральная целевая программа "Дети
Программы России" на 2007 - 2010 годы

Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Программы Федерации от 26 января 2007 г. N 79-р

Государственный - Министерство здравоохранения и
заказчик - координатор социального развития Российской
Программы Федерации

Государственные - Федеральное агентство по
заказчики Программы здравоохранению и социальному развитию
Федеральное агентство по
высокотехнологичной медицинской помощи
Федеральное агентство по образованию
Федеральное агентство по культуре и
кинематографии
Федеральное агентство по физической
культуре и спорту
Министерство внутренних дел Российской
Федерации
Федеральная служба исполнения наказаний
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2007 N 511)

Основные - Министерство здравоохранения и
разработчики социального развития Российской
Программы Федерации
Министерство образования и науки
Российской Федерации
Федеральное агентство по здравоохранению
и социальному развитию
Федеральное агентство по образованию
Министерство внутренних дел Российской
Федерации
Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральное агентство по культуре и
кинематографии
Федеральное агентство по физической
культуре и спорту

Цели Программы - создание благоприятных условий для
комплексного развития и
жизнедеятельности детей, а также
государственная поддержка детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

Задачи Программы - обеспечение безопасного материнства и
рождения здоровых детей, охрана
здоровья детей и подростков, в том
числе репродуктивного здоровья;
профилактика и снижение детской и
подростковой заболеваемости,
инвалидности и смертности;
создание государственной системы
выявления, развития и адресной
поддержки одаренных детей, сохранение
национального генофонда страны,
развитие интеллектуального и
творческого потенциала России;
профилактика социального неблагополучия
семей с детьми, защита прав и интересов
детей;
совершенствование системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
проведение эффективной реабилитации и
адаптации детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
обеспечение полноценной
жизнедеятельности детей-инвалидов и их
интеграции в общество;
профилактика социального сиротства,
постепенный переход от воспитания детей
в учреждениях интернатного типа к
семейным формам устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей;
обеспечение профессиональной подготовки
и социальной защищенности выпускников
детских интернатных учреждений,
развитие системы социализации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Важнейшие целевые - уровень младенческой смертности на
индикаторы и 1000 родившихся живыми;
показатели уровень материнской смертности на 100
тыс. родившихся живыми;
смертность детей в возрасте от 0 до 4
лет (включительно) на 1000
новорожденных соответствующего года
рождения;
удельный вес детей I группы здоровья в
общем количестве детей;
первичный выход на инвалидность детей в
возрасте от 0 до 17 лет (включительно)
на 10 тыс. детей;
удельный вес безнадзорных детей в общей
численности детского населения;
удельный вес детей-инвалидов,
получивших реабилитационные услуги в
специализированных учреждениях для
детей с ограниченными возможностями, в
общем количестве детей-инвалидов;
доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных на
воспитание в семью, в общем количестве
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
доля детей, включенных в
государственную систему выявления,
развития и адресной поддержки одаренных
детей, в общей численности детского
населения школьного возраста

Срок и этапы - срок реализации Программы - 2007 - 2010
реализации годы (этапы не выделяются)
Программы

Перечень подпрограмм - "Здоровое поколение", "Одаренные дети",
"Дети и семья"

Объемы и источники - общий объем финансирования Программы
финансирования 48492,1 млн. рублей (в ценах
соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета -
10747,9 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации - 36315,1 млн.
рублей;
за счет средств внебюджетных источников
- 1429,1 млн. рублей.
По направлениям расходования средства
распределяются следующим образом:
капитальные вложения - 26545,5 млн.
рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета -
7563,2 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации - 18812,3 млн.
рублей;
за счет средств внебюджетных источников
- 170 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы - 37,7 млн.
рублей за счет средств федерального
бюджета;
прочие нужды - 21908,9 млн. рублей, в
том числе:
за счет средств федерального бюджета -
3147 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации - 17502,8 млн.
рублей;
за счет средств внебюджетных источников
- 1259,1 млн. рублей
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Ожидаемые - улучшение качественных показателей
конечные результаты здоровья и социального положения более
реализации 4 млн. детей ежегодно;
Программы и снижение младенческой смертности до
показатели социально- 9,3 промилле на 1000 родившихся живыми,
экономической материнской смертности - до 21 на 100
эффективности тыс. родившихся живыми, смертности
детей в возрасте от 0 до 4 лет
(включительно) - до 10,9 на 1000
новорожденных соответствующего года
рождения;
увеличение доли семей с детьми-
инвалидами, получивших реабилитационные
услуги в специализированных учреждениях
для детей с ограниченными возможностями
до 25,2 процента общего количества
нуждающихся в услугах семей с детьми-
инвалидами;
создание государственной системы
выявления, развития и адресной
поддержки одаренных детей с охватом до
40 процентов детского населения
школьного возраста;
снижение доли безнадзорных детей до
2,17 процента общей численности
детского населения;
увеличение доли детей, получивших
социальную реабилитацию в
специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, до 83,3 процента
общего количества безнадзорных и
беспризорных детей;
увеличение доли детей-инвалидов,
получивших реабилитационные услуги в
специализированных учреждениях для
детей с ограниченными возможностями, до
43,1 процента общего количества детей-
инвалидов;
увеличение доли детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семью, до 72
процентов общего количества детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Экономический эффект от реализации
Программы составит к 2011 году около
19 млрд. рублей

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

В соответствии с Программой социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы) к приоритетным направлениям государственной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации относятся:
охрана и укрепление здоровья детей и подростков;
проведение профилактической работы с семьями для предупреждения их социального неблагополучия;
повышение эффективности государственной системы поддержки детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создание условий для активного включения детей в социально-экономическую и культурную жизнь общества.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2006 года подчеркнута необходимость реализации эффективных программ поддержки материнства, детства и семьи.
В Российской Федерации проживает 29 млн. детей. К числу наиболее уязвимых категорий детей относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (731 тыс. детей), дети-инвалиды (587 тыс. детей) и дети, находящиеся в социально опасном положении (676 тыс. детей). Указанные группы детей нуждаются в первую очередь в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество.
Ухудшение экологической обстановки, неблагоприятные условия труда женщин, недостаточные возможности для здорового образа жизни, высокий уровень заболеваемости родителей, особенно матерей, ведут к росту детской заболеваемости и инвалидности.
Только 30 процентов новорожденных могут быть признаны здоровыми. Более половины детей имеют функциональные отклонения, требующие лечебно-коррекционных и реабилитационных мероприятий.
Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей в Российской Федерации, обусловливает необходимость их решения программно-целевым методом на основе реализации системы мероприятий, направленных на снижение показателей детской заболеваемости, инвалидности и смертности, сохранение и укрепление здоровья на всех этапах развития ребенка.
В последние годы наметилась тенденция к сокращению количества беспризорных и безнадзорных детей. Но говорить о полном устранении указанного негативного социального явления преждевременно. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных не только на расширение, но и на совершенствование деятельности системы учреждений профилактики безнадзорности и беспризорности, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на профилактику социального неблагополучия семей с детьми.
Проблема социального сиротства продолжает оставаться одной из наиболее важных проблем детства. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, происходит медленно. Активное внедрение таких форм воспитания позволит решить проблему социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Программно-целевой метод обеспечивает достаточно высокий уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке общих подходов как на федеральном, так и на региональном уровнях, а также при реализации мер по социальной поддержке и улучшению положения детей.
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы (далее - Программа) является продолжением федеральной целевой программы "Дети России" на 2003 - 2006 годы, в результате выполнения которой достигнуто снижение младенческой смертности (на 21,8 процента) и материнской смертности (на 27 процентов).
Расширение сети реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями (с 293 в 2002 году до 324 в 2005 году) и оснащение их современным оборудованием позволили создать условия для более полного удовлетворения потребностей детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в реабилитационных услугах. Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, возросла с 21,8 процента в 2002 году до 32 процентов в 2006 году. Количество детей-сирот, переданных на воспитание в приемную семью, выросло в 2,2 раза.
Кроме того, на 35,6 процента увеличилось количество детей, получивших помощь в учреждениях социального обслуживания семьи и детей. Реализация федеральной целевой программы "Дети России" на 2003 - 2006 годы способствовала мобилизации финансовых ресурсов на цели улучшения положения детей (на 1 рубль средств федерального бюджета вложено 2,3 - 3 рубля средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников).
Новизна Программы состоит в следующем:
ориентированность как на поддержку и развитие детей, так и на профилактику семейного неблагополучия и поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в первую очередь семей с детьми-инвалидами;
использование современных технологий и инноваций при решении проблем семей с детьми в целом и проблем детей, в частности;
направленность мероприятий Программы на достижение измеряемых результатов, оцениваемых целевыми показателями и индикаторами.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целями Программы является создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, а также государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Программа предусматривает решение следующих задач:
обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья;
профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости, инвалидности и смертности;
создание государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, сохранение национального генофонда страны, развитие интеллектуального и творческого потенциала России;
профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей;
совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
проведение эффективной реабилитации и адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество;
профилактика социального сиротства, постепенный переход от содержания детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
обеспечение профессиональной подготовки и социальной защищенности выпускников детских интернатных учреждений, развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации входящих в состав Программы подпрограмм "Здоровое поколение", "Одаренные дети" и "Дети и семья".
Основные целевые индикаторы и показатели реализации Программы приведены в приложении N 1.
Срок реализации Программы - 2007 - 2010 годы. Этапы реализации Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система мероприятий Программы состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.
В рамках подпрограммы "Здоровое поколение" предусматриваются мероприятия, направленные на:
совершенствование специализированной медицинской помощи, реанимационной и интенсивной терапии, оказываемой беременным женщинам и новорожденным;
расширение массового обследования новорожденных и дальнейшее внедрение скринингового обследования наследственных и врожденных заболеваний у детей;
оснащение оборудованием реабилитационных центров, отделений восстановительного лечения для детей, лечебно-профилактических учреждений для оказания реанимационной помощи и интенсивной терапии новорожденным детям;
обеспечение оказания специализированной медицинской помощи детям и подросткам, в том числе проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
строительство и реконструкцию перинатальных центров и межрегиональных центров восстановительного и реабилитационного лечения, а также учреждений родовспоможения и детства;
разработку методик по совершенствованию технологий диагностики и лечения заболеваний у новорожденных.
Перечень мероприятий подпрограммы "Здоровое поколение" приведен в приложении N 2. Перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Здоровое поколение" приведен в приложении N 3.
В рамках подпрограммы "Одаренные дети" предусматривается реализация следующих мероприятий:
материально-техническая поддержка организаций, работающих с одаренными детьми;
проведение в рамках системы внешкольного дополнительного образования детей комплекса всероссийских мероприятий (конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров и др.) для выявления одаренных детей в различных областях творческой и интеллектуальной деятельности;
проведение семинаров для педагогов, работающих с детьми, проявившими незаурядные способности;
организационно-методическое и информационное обеспечение подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы "Одаренные дети" приведен в приложении N 4.
Мероприятия подпрограммы "Дети и семья" разделены по следующим направлениям:
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
"Семья с детьми-инвалидами";
"Дети-сироты".
В рамках направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предусматривается реализация следующих мероприятий:
внедрение новых технологий и форм социальной работы с семьями и детьми, а также профилактики семейного неблагополучия;
создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
разработка методик и технологий обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей;
строительство и реконструкция центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
Перечень мероприятий подпрограммы "Дети и семья" по указанному направлению приведен в приложении N 5.
В рамках направления "Семья с детьми-инвалидами" предусматривается реализация следующих мероприятий:
развитие и ежегодное обновление федерального банка данных о детях с ограниченными возможностями;
внедрение современных технологий при оказании консультативной помощи по реабилитации, воспитанию детей-инвалидов в семье и их социальной адаптации;
материально-техническое оснащение специализированных учреждений для детей-инвалидов;
внедрение современных технологий и форм реабилитации детей-инвалидов на базе реабилитационных учреждений для детей-инвалидов;
создание учебно-производственных, трудовых и творческих мастерских в специализированных учреждениях для детей-инвалидов;
проведение всероссийских и региональных мероприятий для детей-инвалидов (фестивалей, спартакиад и др.);
разработка методик и технологий комплексной реабилитации детей-инвалидов в условиях семьи и учреждений социального обслуживания семьи и детей;
строительство и реконструкция специализированных учреждений для детей-инвалидов.
Перечень мероприятий подпрограммы "Дети и семья" по указанному направлению приведен в приложении N 6.
В рамках направления "Дети-сироты" предусматривается реализация следующих мероприятий:
обеспечение функционирования федерального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
внедрение современных технологий в области профилактики социального сиротства и устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
материально-техническое оснащение учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
научно-методическое обеспечение деятельности, связанной с развитием семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также с профессиональным образованием и социальным сопровождением воспитанников образовательных учреждений;
строительство и реконструкция детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Перечень мероприятий подпрограммы "Дети и семья" по указанному направлению приведен в приложении N 7.
Перечни строек и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Дети и семья" приведен в приложении N 8.
Перечни, приведенные в приложениях N 3 и 8 к настоящей Программе, сформированы на основе критериев приоритетности объектов для субъектов Российской Федерации, наличия гарантий со стороны субъектов Российской Федерации о софинансировании работ (не менее 50 процентов сметной стоимости работ) и вводе объектов в эксплуатацию в период действия Программы, а также на основе обеспеченности объектов проектно-сметной документацией.

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Затраты на реализацию Программы за счет средств всех источников финансирования составляют 48492,1 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 10747,9 млн. рублей, средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 36315,1 млн. рублей и средств внебюджетных источников - 1429,1 млн. рублей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)
Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении N 9.
Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации в порядке софинансирования и при условии разработки субъектами Российской Федерации собственных региональных программ, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации согласовываются государственными заказчиками Программы с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и уточняются в рамках ежегодных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств по стройкам и объектам, находящимся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Передача учреждениям субъектов Российской Федерации и муниципальных образований материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками Программы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в целях реализации Программы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2007 N 511)
Для реализации Программы привлекаются также внебюджетные источники - средства общественных организаций и спонсорские средства.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Программа реализуется во взаимодействии государственных заказчиков Программы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основе соглашений.
Реализация мероприятий Программы в субъектах Российской Федерации осуществляется в рамках региональных целевых программ или соответствующих плановых мероприятий, направленных на повышение качества жизни и здоровья детей.
Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи, Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Федеральное агентство по физической культуре и спорту, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2007 N 511)
Государственные заказчики Программы с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели, затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации и состав исполнителей.
В ходе реализации Программы Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;
обеспечивает координацию деятельности государственных заказчиков Программы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;
проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;
на основании предложений государственных заказчиков Программы подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;
уточняет механизм реализации Программы и затраты по мероприятиям Программы.
Государственные заказчики Программы осуществляют в установленном порядке меры по выполнению мероприятий Программы.
В целях обеспечения согласованных действий при реализации Программы создается координационный совет, формируемый из представителей государственного заказчика - координатора Программы, государственных заказчиков Программы, других федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, общественных объединений и средств массовой информации.
Координационный совет возглавляется председателем из числа заместителей Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Положение о координационном совете и его состав утверждаются приказом Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Координационный совет осуществляет следующие функции:
межведомственная координация деятельности федеральных органов исполнительной власти - государственных заказчиков Программы по ее реализации;
анализ отчетов государственных заказчиков Программы, ответственных за реализацию соответствующих подпрограмм, с целью контроля за выполнением мероприятий;
оценка социально-экономической эффективности результатов реализации подпрограмм и Программы в целом;
взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации совместно с государственными заказчиками Программы осуществляет подготовку и представление в установленном порядке справочно-аналитической информации (в том числе ежемесячный мониторинг по целевым индикаторам и показателям реализации Программы, ежеквартальные отчеты о ходе выполнения Программы) и ежегодных докладов о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
улучшить качественные показатели здоровья и социального положения более 4 млн. детей ежегодно;
повысить качество и доступность социальных услуг для семей с детьми и в первую очередь семей с детьми-инвалидами;
создать эффективную государственную систему социальной защиты и поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в особой заботе государства.
Реализация мероприятий подпрограммы "Здоровое поколение" позволит продолжить совершенствование государственной поддержки службы материнства и детства, повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам и детям, добиться к 2011 году улучшения основных показателей, а именно:
снизить уровень младенческой смертности до 9,3 промилле на 1000 родившихся живыми;
снизить уровень материнской смертности до 21 на 100 тыс. родившихся живыми;
снизить смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) до 10,9 на 1000 новорожденных соответствующего года рождения;
увеличить долю детей I группы здоровья (признанных здоровыми) до 37,5 процента общего количества детей;
снизить показатели первичного выхода на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) до 21,4 на 10 тыс. детей.
В ходе реализации подпрограммы "Одаренные дети" будет создана государственная система выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, охватывающая до 40 процентов детского населения школьного возраста, направленная на сохранение национального генофонда страны, формирование будущей высокопрофессиональной элиты в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Будет сформирована информационная база данных о талантливых и одаренных детях школьного возраста с целью отслеживания их дальнейшего личностного и профессионального самоопределения.
Количество одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и турниров, проведенных в рамках указанной подпрограммы, увеличится к 2011 году на 8 процентов по сравнению с данными 2006 года. Дальнейшее развитие получит система всероссийских конкурсных мероприятий по выявлению одаренных детей.
Будут разработаны и внедрены инновационные технологии по выявлению и адресной поддержке одаренных детей, в том числе проживающих в сельской местности, районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Реализация мероприятий подпрограммы "Дети и семья" позволит организовать эффективную систему работы, направленную на оказание помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, с целью предупреждения социального неблагополучия семей с детьми и профилактики социального сиротства.
В результате выполнения мероприятий подпрограммы предполагается увеличить численность прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия, обеспечивающие снижение детской беспризорности, значительное снижение числа безнадзорных детей, сокращение социального сиротства и противоправного поведения несовершеннолетних.
Реализация мероприятий в рамках направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" позволит к 2011 году:
снизить удельный вес безнадзорных детей до 2,17 процента общей численности детского населения;
увеличить удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, до 83,3 процента общего количества безнадзорных и беспризорных детей.
Реализация мероприятий указанной подпрограммы в рамках направления "Семья с детьми-инвалидами" позволит внедрить новые реабилитационные технологии и обеспечить детей с ограниченными возможностями индивидуальными техническими средствами реабилитации, увеличить количество детских реабилитационных центров и укрепить их материально-техническую базу, создать предпосылки к обеспечению равных возможностей для детей-инвалидов. К 2011 году предполагается увеличить:
удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 43,1 процента общего количества детей-инвалидов;
удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 25,2 процента общего количества нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами.
Выполнение мероприятий указанной подпрограммы в рамках направления "Дети-сироты" позволит снизить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в учреждения на полное государственное обеспечение, увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семью, а также обеспечить эффективную социализацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их интеграцию в общество. К 2011 году предполагается увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, до 72 процентов общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В результате реализации Программы часть средств федерального и регионального бюджетов будет сэкономлена за счет снижения потребности в затратах на решение ряда социальных вопросов. Экономия бюджетных средств произойдет в результате снижения инвалидности детей в результате скрининга новорожденных, улучшения состояния здоровья детей, сокращения затрат на содержание детей в учреждениях интернатного типа, а также сокращения затрат на интеграцию в общество выпускников этих учреждений, что позволит переориентировать освободившиеся средства на организацию работы с детьми и их семьями, нуждающимися в особой заботе государства.
Проведенные расчеты показывают, что к 2011 году экономический эффект от реализации Программы составит около 19 млрд. рублей. В последующие 10 лет экономический эффект от реализации Программы будет возрастать и к 2020 году составит около 29 млрд. рублей.
Численность трудоспособного населения, возвращенного к нормальной трудовой деятельности в результате реализации Программы, к 2020 году составит около 230 тыс. человек (за счет снижения инвалидности детей и соответственно предоставления возможности матерям работать, снижения детской смертности, а также уменьшения количества осужденных несовершеннолетних и количества лиц, находящихся в исправительных учреждениях).
Реализация Программы в части усиления профилактической направленности деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей будет способствовать сокращению факторов социального неблагополучия семей с детьми, приводящих к социальному сиротству, и снижению тем самым доли детей, нуждающихся в государственном попечении.
Система учреждений, предоставляющих социальные услуги, позволит превентивно решать многие возникающие проблемы и избегать попадания семей с детьми в ситуацию социального риска.
Повышение эффективности работы и оптимизация использования государственных ресурсов в сфере профилактики социального неблагополучия семей с детьми и социального сиротства будет способствовать улучшению общего социального климата в стране и повышению качества жизни.



ПАСПОРТ
подпрограммы "Здоровое поколение"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.08.2007 N 511,
от 14.02.2008 N 70)

Наименование - подпрограмма "Здоровое поколение"
подпрограммы

Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 26 января 2007 г. N 79-р
подпрограммы

Государственные - Федеральное агентство по
заказчики здравоохранению и социальному развитию
подпрограммы Федеральное агентство по
высокотехнологичной медицинской помощи
Федеральное агентство по образованию
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2007 N 511)

Основные разработчики - Министерство здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации
Федеральное агентство по
здравоохранению и социальному развитию
Федеральное агентство по образованию

Цели подпрограммы - сохранение, восстановление и укрепление
здоровья детей и подростков, привитие
навыков здорового образа жизни

Задачи подпрограммы - обеспечение безопасного материнства,
создание условий для рождения здоровых
детей;
внедрение высокотехнологичных методов
диагностики и профилактики
наследственных заболеваний и врожденных
пороков развития у детей;
охрана здоровья детей и подростков, в
том числе репродуктивного;
пропаганда здорового образа жизни;
профилактика заболеваемости,
инвалидности и смертности в детском и
подростковом возрасте;
улучшение здоровья детей и подростков,
проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях,
обеспечение детей, проживающих в
отдаленных поселениях,
квалифицированной диагностической и
лечебной помощью

Важнейшие целевые - уровень младенческой, материнской и
индикаторы и детской смертности;
показатели удельный вес детей I группы здоровья в
общем количестве детей;
первичный выход на инвалидность детей в
возрасте от 0 до 17 лет (включительно)
на 10 тыс. детей

Срок и этапы - 2007 - 2010 годы (этапы не выделяются)
реализации
подпрограммы

Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы
финансирования составляет 21692,2 млн. рублей (в ценах
подпрограммы соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета -
3049,8 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации - 17946,6 млн.
рублей;
за счет средств внебюджетных источников
- 695,8 млн. рублей.
По направлениям расходов средства
распределяются следующим образом:
капитальные вложения - 13588,2 млн.
рублей, в том числе:
за счет средств
федерального бюджета -
2092,7 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации - 11432 млн.
рублей;
за счет средств внебюджетных источников
- 63,5 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы - 13,8 млн.
рублей за счет средств федерального
бюджета;
прочие нужды - 8090,2 млн. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета -
943,3 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации - 6514,6 млн.
рублей;
за счет средств внебюджетных источников
- 632,3 млн. рублей
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Ожидаемые конечные - улучшение качества здоровья детей;
результаты реализации снижение уровня младенческой смертности
подпрограммы и до 9,3 промилле на 1000 родившихся
показатели социально- живыми;
экономической снижение уровня материнской смертности
эффективности до 21 на 100 тыс. родившихся живыми;
снижение уровня смертности детей в
возрасте от 0 до 4 лет (включительно)
до 10,9 на 1000 новорожденных
соответствующего года рождения;
увеличение доли детей I группы здоровья
до 37,5 процента общего количества
детей;
снижение показателя первичного выхода
на инвалидность детей в возрасте от 0
до 17 лет (включительно) до 21,4 на 10
тыс. детей;
строительство и реконструкция 32
учреждений родовспоможения и детства, в
том числе 7 перинатальных центров

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА

В последние годы благодаря совместной деятельности органов исполнительной власти и учреждений здравоохранения по совершенствованию системы охраны здоровья матери и ребенка, реализации мероприятий федеральных целевых программ по улучшению положения детей, а также региональных программ удалось улучшить ряд показателей службы материнства и детства.
Однако уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения, показатели материнской и младенческой смертности остаются на высоком уровне. Только 30 процентов новорожденных могут быть признаны здоровыми. Около 2 процентов новорожденных и более 3 процентов детей раннего возраста требуют оказания реанимационной помощи и интенсивной терапии. Ежегодно в России 5 процентов детей рождаются с наследственными и врожденными болезнями.
Одной из причин ухудшения здоровья детей является недостаточная эффективность профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков.
Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей в России, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

Целями подпрограммы "Здоровое поколение" является сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, а также привитие навыков здорового образа жизни.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых детей;
внедрение высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков развития у детей;
охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного;
пропаганда здорового образа жизни;
профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и подростковом возрасте;
улучшение здоровья детей и подростков, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечение детей, проживающих в отдаленных поселениях, квалифицированной диагностической и лечебной помощью.
Оценка реализации подпрограммы "Здоровое поколение" будет осуществляться по целевым индикаторам и показателям, приведенным в приложении N 10.
Срок реализации подпрограммы - 2007 - 2010 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма содержит мероприятия по охране здоровья матерей и мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.
В рамках подпрограммы предусматриваются строительство и реконструкция 30 учреждений родовспоможения и детства, в том числе 7 перинатальных центров.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)
Перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Здоровое поколение", приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 21692,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 3049,8 млн. рублей, средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 17946,6 млн. рублей и средств внебюджетных источников - 695,8 млн. рублей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)
Объемы финансирования подпрограммы по источникам и основным направлениям приведены в приложении N 11.
Объемы финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета по основным направлениям и государственным заказчикам приведены в приложении N 12.
В качестве внебюджетных источников финансирования предполагается привлечь средства общественных организаций и спонсорские средства.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации согласовываются государственными заказчиками подпрограммы с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и ежегодно уточняются в рамках соглашений.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные заказчики подпрограммы осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг по каждому мероприятию подпрограммы, мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы, а также ежегодно подготавливают доклад о ходе реализации подпрограммы и представляют его государственному заказчику - координатору Программы.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации на основе информации, представленной государственными заказчиками подпрограммы, ежеквартально подготавливает доклад о ходе ее реализации и представляет его в установленном порядке в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации ежегодно представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации уточненные показатели эффективности реализации подпрограммы на соответствующий год и отчитывается о ходе выполнения подпрограммы.
Межведомственную координацию и оценку эффективности подпрограммы реализации осуществляет координационный совет по реализации Программы.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы позволит продолжить совершенствование государственной поддержки службы материнства и детства, повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам и детям, добиться к 2011 году улучшения следующих показателей:
снижение уровня младенческой смертности до 9,3 промилле на 1000 родившихся живыми;
снижение уровня материнской смертности до 21 на 100 тыс. родившихся живыми;
снижение уровня смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) до 10,9 на 1000 новорожденных соответствующего года рождения;
увеличение доли детей I группы здоровья до 37,5 процента общего количества детей;
снижение показателя первичного выхода на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) до 21,4 на 10 тыс. детей.
Снижение затрат федерального бюджета будет достигнуто за счет снижения инвалидности детей в результате скрининга новорожденных, улучшения состояния здоровья детей, в частности:
предотвращения получения детьми инвалидности;
снижения заболеваемости детей инфекционными болезнями и болезнями эндокринной системы;
уменьшения числа детей школьного возраста, переходящих в III группу здоровья из II группы;
увеличения числа детей школьного возраста, переходящих в I группу здоровья из II группы.



ПАСПОРТ
подпрограммы "Одаренные дети"

Наименование - подпрограмма "Одаренные дети"
подпрограммы

Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 26 января 2007 г. N 79-р
подпрограммы

Государственные - Федеральное агентство по образованию
заказчики Федеральное агентство по культуре и
подпрограммы кинематографии
Федеральное агентство по физической
культуре и спорту

Основные - Федеральное агентство по образованию
разработчики Министерство образования и науки
подпрограммы Российской Федерации
Федеральное агентство по культуре и
кинематографии
Федеральное агентство по физической
культуре и спорту

Цель подпрограммы - обеспечение благоприятных условий для
создания единой государственной системы
выявления, развития и адресной поддержки
одаренных детей в различных областях
интеллектуальной и творческой
деятельности

Задачи подпрограммы - создание государственной системы
выявления и развития детской одаренности
и адресной поддержки детей в
соответствии с их способностями,
в том числе на основе инновационных
технологий выявления и поддержки
одаренных детей, проживающих в сельской
местности, населенных пунктах, удаленных
от крупных центров культуры,
образования, науки;
координация деятельности базовых центров
по работе с одаренными детьми и их
поддержка;
оказание консультационной помощи
родителям и педагогам, работающим с
одаренными детьми

Важнейшие целевые - доля детей, включенных в государственную
индикаторы и систему выявления, развития и адресной
показатели поддержки одаренных детей, в общей
подпрограммы численности детского населения школьного
возраста;
количество одаренных детей школьного
возраста - победителей всероссийских
конкурсов, соревнований, олимпиад,
турниров, проведенных в рамках
подпрограммы;
количество всероссийских конкурсов,
соревнований, олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, проведенных для выявления
одаренных детей в различных областях
интеллектуальной и творческой
деятельности

Срок и этапы - 2007 - 2010 годы (этапы не выделяются)
реализации
подпрограммы

Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы
финансирования составляет 1919,4 млн. рублей (в ценах
подпрограммы соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета -
105,2 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации - 1793,2 млн.
рублей;
за счет средств внебюджетных источников
- 21 млн. рублей.
По направлениям расходов средства
распределяются следующим образом:
капитальные вложения - 1001,1 млн.
рублей за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации;
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы - 3,5 млн. рублей
за счет средств федерального бюджета;
прочие нужды - 914,8 млн. рублей, в том
числе:
за счет средств федерального бюджета -
101,7 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации - 792,1 млн.
рублей;
за счет средств внебюджетных источников
- 21 млн. рублей

Ожидаемые конечные - создание государственной системы
результаты реализации выявления, развития и поддержки
подпрограммы и одаренных детей с охватом к 2011 году до
показатели социально- 40 процентов детского населения
экономической школьного возраста;
эффективности формирование информационной базы данных
о талантливых и одаренных детях
школьного возраста;
увеличение к 2011 году на 8 процентов
количества одаренных детей школьного
возраста, занявших призовые места на
всероссийских конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, турнирах и иных конкурсных
мероприятиях в рамках подпрограммы

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА

В современных условиях требует дальнейшего решения проблема обеспечения личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения одаренных детей в новых социально-экономических условиях, и в этой связи на государственном уровне должны оказываться содействие выявлению и развитию природных задатков детей на всех ступенях их воспитания и образования, а также адресная поддержка каждого талантливого ребенка.
Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к ее осуществлению различных специалистов - педагогов, психологов, деятелей культуры и спорта и других специалистов.
Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование государственной системы выявления одаренных детей с раннего возраста, развития, оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, разработка индивидуальных "образовательных маршрутов" с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и профессионального самоопределения.
Необходимым условием полноценного и позитивного развития ребенка является взаимодействие педагогов и других специалистов с его родителями.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы "Одаренные дети" является обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Задачами подпрограммы являются:
создание государственной системы выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, в том числе на основе инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей, проживающих в сельской местности, населенных пунктах, удаленных от крупных центров культуры, образования, науки;
координация деятельности базовых центров по работе с одаренными детьми и их поддержка;
оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с одаренными детьми.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться по целевым индикаторам и показателям, приведенным в приложении N 13.
Срок реализации подпрограммы - 2007 - 2010 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на адресную поддержку одаренных детей, обеспечение условий для их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 4 к настоящей Программе.

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 1919,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 105,2 млн. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 1793,2 млн. рублей, внебюджетных источников - 21 млн. рублей.
В качестве внебюджетных источников предполагается привлечь средства общественных организаций и спонсорские средства.
Объемы финансирования подпрограммы по источникам и основным направлениям представлены в приложении N 14.
Объемы финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета по основным направлениям и государственным заказчикам представлены в приложении N 15.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации согласовываются государственными заказчиками подпрограммы с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и ежегодно уточняются в рамках соглашений.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные заказчики подпрограммы осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг по каждому мероприятию подпрограммы, мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы, а также ежегодно подготавливают и представляют государственному заказчику - координатору Программы доклад о ходе реализации подпрограммы.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации на основе информации, представленной государственными заказчиками подпрограммы, ежеквартально готовит доклад о ходе ее реализации и представляет его в установленном порядке в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации ежегодно представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации уточненные показатели эффективности реализации подпрограммы на соответствующий год и отчитывается о ходе реализации подпрограммы.
Межведомственную координацию и оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет координационный совет по реализации Программы.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В ходе реализации подпрограммы будет создана государственная система выявления, развития и поддержки одаренных детей, охватывающая до 40 процентов детского населения школьного возраста, направленная на сохранение национального генофонда страны, формирование будущей высокопрофессиональной элиты в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Будет сформирована информационная база данных о талантливых и одаренных детях школьного возраста с целью отслеживания их дальнейшего личностного и профессионального самоопределения.
Число одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы, увеличится к 2011 году на 8 процентов по сравнению с данными 2005 года.



ПАСПОРТ
подпрограммы "Дети и семья"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Наименование - подпрограмма "Дети и семья"
подпрограммы

Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 26 января 2007 г. N 79-р
подпрограммы

Государственные - Федеральное агентство по
заказчики здравоохранению и социальному развитию
подпрограммы Федеральное агентство по образованию
Министерство внутренних дел Российской
Федерации
Федеральная служба исполнения
наказаний
Федеральное агентство по культуре и
кинематографии

Основные - Министерство здравоохранения и
разработчики социального развития Российской
подпрограммы Федерации
Министерство образования и науки
Российской Федерации
Федеральное агентство по
здравоохранению и социальному развитию
Федеральное агентство по образованию
Министерство внутренних дел Российской
Федерации
Федеральная служба исполнения
наказаний
Федеральное агентство по культуре и
кинематографии

Цели подпрограммы - защита и улучшение положения детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации;
профилактика социального сиротства и
семейного неблагополучия;
комплексное решение проблем семей с
детьми-инвалидами, обеспечение их
полноценной жизнедеятельности и
интеграции в общество;
развитие семейных форм устройства
детей-сирот

Задачи подпрограммы - развитие форм профилактики социального
неблагополучия семей с детьми;
защита прав и интересов детей;
укрепление системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
обеспечение доступности социальной
реабилитации и адаптации детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
создание условий для творческого
развития, оздоровления и временной
занятости детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также детей,
проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях;
обеспечение полноценной
жизнедеятельности детей-инвалидов и их
интеграции в общество;
профилактика социального сиротства,
постепенный переход от воспитания
детей в учреждениях интернатного типа
к семейным формам устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
обеспечение экономической
самостоятельности и социальной
защищенности выпускников детских
интернатных учреждений, развитие
системы социализации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

Важнейшие целевые - удельный вес безнадзорных детей в
индикаторы и общей численности детского населения;
показатели удельный вес детей, получивших
социальную реабилитацию в
специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, в общем количестве
безнадзорных и беспризорных детей;
удельный вес детей-инвалидов,
получивших реабилитационные услуги в
специализированных учреждениях для
детей с ограниченными возможностями, в
общем количестве детей-инвалидов;
удельный вес семей с детьми-
инвалидами, получивших услуги в
специализированных учреждениях для
детей с ограниченными возможностями, в
общем количестве нуждающихся в услугах
семей с детьми-инвалидами;
доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных на
воспитание в семью, в общем количестве
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Срок и этапы - 2007 - 2010 годы (этапы не выделяются)
реализации
подпрограммы

Объемы и источники - общий объем финансирования
финансирования подпрограммы составляет 24880,5 млн.
подпрограммы рублей (в ценах соответствующих лет),
в том числе:
за счет средств федерального бюджета -
7592,9 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации - 16575,3 млн.
рублей;
за счет средств внебюджетных
источников - 712,3 млн. рублей.
По направлениям расходов средства
распределяются следующим образом:
капитальные вложения - 11956,2 млн.
рублей, в том числе:
за счет средств
федерального бюджета
- 5470,5 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации - 6379,2 млн.
рублей;
за счет средств внебюджетных
источников - 106,5 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы - 20,4 млн.
рублей за счет средств федерального
бюджета;
прочие нужды - 12903,9 млн. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
- 2102 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации - 10196,1 млн.
рублей;
за счет средств внебюджетных
источников - 605,8 млн. рублей
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Ожидаемые конечные - повышение качества и доступности
результаты реализации социальных услуг для семьи с детьми,
подпрограммы и в первую очередь семьи с детьми-
показатели социально- инвалидами:
экономической увеличение доли детей-инвалидов,
эффективности получивших реабилитационные услуги в
специализированных учреждениях для
детей с ограниченными возможностями,
до 43,1 процента общего количества
детей-инвалидов;
увеличение доли семей с детьми-
инвалидами, получивших услуги в
специализированных учреждениях для
детей с ограниченными возможностями,
до 25,2 процента общего количества
нуждающихся в услугах семей с
детьми-инвалидами;
снижение доли безнадзорных детей до
2,17 процента общей численности
детского населения;
увеличение доли детей, получивших
социальную реабилитацию в
специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, до 83,3 процента
общего количества безнадзорных и
беспризорных детей;
увеличение доли детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семью, до
72 процентов общего количества детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА

Семья как социальный институт особенно чувствительна к кардинальным реформам государственного масштаба, поскольку их результаты напрямую отражаются на уровне ее жизни и стабильности.
Семейное неблагополучие является одной из главных причин роста детской безнадзорности и беспризорности, а также социального сиротства.
В последние годы наметилась тенденция к сокращению количества беспризорных и безнадзорных детей. Продолжено расширение сети и укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, что способствует увеличению объема и повышению качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Вместе с тем о полном устранении этого негативного социального явления говорить еще рано, и мероприятия подпрограммы направлены на качественное совершенствование системы профилактики безнадзорности и приоритетное развитие форм профилактики социального неблагополучия семей с детьми.
Проблема социального сиротства продолжает оставаться одной из наиболее острых проблем детства. Главная задача этого направления - активное внедрение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сокращение количества детей, находящихся в интернатных учреждениях.
Укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для детей-инвалидов способствовало повышению эффективности реабилитационных мероприятий и увеличению спектра социальных услуг, предоставляемых детям-инвалидам. Однако в настоящее время сохраняется тенденция роста детской инвалидности.
В связи с тем что большинство детей-инвалидов воспитывается в семье, работа специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями будет носить профилактическую направленность.
Социальная значимость проблем, связанных с семейным неблагополучием, социальным сиротством и детской инвалидностью, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

Целями подпрограммы "Дети и семья" являются защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество, развитие семейных форм устройства детей-сирот.
В связи со спецификой проблем различных категорий детей в рамках подпрограммы предусмотрены 3 направления: "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Семья с детьми-инвалидами", "Дети-сироты".
В рамках направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предусматривается решение следующих основных задач:
развитие форм профилактики социального неблагополучия семей с детьми;
защита прав и интересов детей;
укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
развитие инновационных технологий и форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в условиях сельской местности;
обеспечение доступности социальной реабилитации и адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
В рамках направления "Семья с детьми-инвалидами" предусматривается решение следующих основных задач:
внедрение современных технологий в комплексную реабилитацию с целью максимального развития умственных и физических возможностей детей-инвалидов;
содействие ресурсному обеспечению специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями в целях проведения комплексной реабилитации детей-инвалидов;
обеспечение территориальной доступности комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями;
внедрение методик социальной адаптации детей-инвалидов в условиях семьи.
В рамках направления "Дети-сироты" предусматривается решение следующих основных задач:
реализация на федеральном уровне системы мероприятий по пропаганде и развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, оказанию содействия гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, желающим принять ребенка на воспитание в семью;
разработка, апробация и внедрение инновационных технологий в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей;
создание системы психолого-педагогического, медико-социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях, в постинтернатный период, а также детей, воспитывающихся в замещающих семьях;
обеспечение профессиональной подготовки, личностного и профессионального самоопределения выпускников интернатных учреждений и детей из замещающих семей за счет обучения конкурентоспособным профессиям.
Оценка реализации подпрограммы будет осуществляться по целевым индикаторам и показателям, приведенным в приложении N 16.
Срок реализации подпрограммы - 2007 - 2010 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма обеспечит комплексное решение проблем социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Перечни мероприятий подпрограммы по направлениям "Профилактика безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних", "Семья с детьми-инвалидами", "Дети-сироты" приведены соответственно в приложениях N 5 - 7 к настоящей Программе.
Перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении N 8 к настоящей Программе.

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 24880,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 7592,9 млн. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 16575,3 млн. рублей и средств внебюджетных источников - 712,3 млн. рублей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)
В качестве средств внебюджетных источников предполагается привлечь средства общественных организаций и спонсорские средства.
Объемы финансирования подпрограммы по источникам и основным направлениям приведены в приложении N 17.
Объемы финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета по основным направлениям и государственным заказчикам приведены в приложении N 18.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации согласовываются государственными заказчиками подпрограммы с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и ежегодно уточняются в рамках соглашений.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные заказчики подпрограммы осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг по каждому мероприятию подпрограммы, мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы, а также ежегодно подготавливают и представляют государственному заказчику - координатору Программы доклад о ходе реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется государственными заказчиками подпрограммы на основе государственных контрактов на закупку и поставку оборудования для федеральных и государственных нужд.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации на основе информации, представленной государственными заказчиками подпрограммы, ежеквартально подготавливает доклад о ходе ее реализации и представляет его в установленном порядке в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации ежегодно представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации уточненные показатели эффективности реализации подпрограммы на соответствующий год и отчитывается о ходе выполнения подпрограммы.
Межведомственную координацию и оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет координационный совет по реализации Программы.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы позволит организовать эффективную систему работы по предупреждению семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства, направленную на оказание помощи семье с детьми, находящейся в трудной жизненной ситуации.
Реализация мероприятий направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предполагает увеличить количество прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия для снижения детской беспризорности, значительного сокращения количества безнадзорных детей и случаев противоправного поведения несовершеннолетних.
В результате к 2011 году предполагается:
снизить удельный вес безнадзорных детей до 2,17 процента общей численности детского населения;
увеличить удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, до 83,3 процента общего количества безнадзорных и беспризорных детей.
Реализация мероприятий направления "Семья с детьми-инвалидами" позволит внедрить новые реабилитационные технологии, увеличить количество детских реабилитационных центров и укрепить их материально-техническую базу, привить детям-инвалидам профессиональные навыки и создать предпосылки к обеспечению для них равных возможностей.
В результате к 2011 году предполагается увеличить:
удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 43,1 процента общего количества детей-инвалидов;
удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 25,2 процента общего количества нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами.
Реализация мероприятий направления "Дети-сироты" позволит снизить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в учреждения на полное государственное обеспечение, увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семью, обеспечить эффективную социализацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и их интеграции в общество.
К 2011 году предполагается увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, до 72 процентов общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В результате реализации подпрограммы будет достигнута экономия средств федерального бюджета за счет снижения потребности в затратах на решение ряда социальных вопросов. Сокращение затрат на содержание детей в учреждениях интернатного типа, а также на интеграцию и адаптацию выпускников этих учреждений позволит переориентировать освободившиеся средства на организацию работы с детьми и семьями, нуждающимися в особой заботе государства.
Экономия средств федерального бюджета будет достигнута и за счет сокращения количества несовершеннолетних, направляемых в исправительные учреждения, а также правонарушений, совершенных подростками.
В результате реализации подпрограммы будет достигнуто увеличение численности работающего населения за счет:
увеличения количества детей-инвалидов, прошедших реабилитацию и получивших возможность в будущем трудоустроиться;
получения возможности работать для родителей вследствие проведения их детям-инвалидам реабилитационных мероприятий;
уменьшения количества подростков, попадающих в исправительные учреждения.
Реализация подпрограммы в части усиления профилактической направленности деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей будет способствовать сокращению факторов социального неблагополучия семей с детьми, приводящих к социальному сиротству, и снижению тем самым количества детей, нуждающихся в государственном попечении.





Приложение N 1
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ"
НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

-----------------T------------T-----------T---------T---------T---------T---------
¦ Единица ¦ 2006 год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010
¦ измерения ¦ (базовый, ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год
¦ ¦ оценка) ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+------------+-----------+---------+---------+---------+---------
Младенческая промилле 10,4 10,1 9,9 9,6 9,3
смертность на
1000 родившихся
живыми

Материнская коэффициент 29 24 23 22 21
смертность на
100 тыс.
родившихся
живыми

Смертность детей - " - 14,2 13,3 12,7 11,6 10,9
в возрасте от 0
до 4 лет
(включительно)
на 1000
новорожденных
соответствующего
года рождения

Удельный вес процентов 30 32 33,5 35,5 37,5
детей I группы
здоровья в общем
количестве детей

Первичный выход коэффициент 24 23,3 22,6 22 21,4
на инвалидность
детей в возрасте
от 0 до 17 лет
(включительно)
на 10 тыс.
детей

Доля детей, процентов 25 27 30 35 40
включенных в
государственную
систему
выявления,
развития и
адресной
поддержки
одаренных
детей, в общей
численности
детского
населения
школьного
возраста

Удельный вес - " - 2,41 2,32 2,26 2,23 2,17
безнадзорных
детей в общей
численности
детского
населения

Удельный вес - " - 31 40,3 41,1 42,16 43,16
детей-инвалидов,
получивших
реабилитационные
услуги в
специализиро-
ванных
учреждениях для
детей
с ограниченными
возможностями, в
общем количестве
детей-инвалидов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Доля детей-сирот - " - 68 69 70 71,5 72,5
и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
переданных на
воспитание в
семьи граждан,
в общем
количестве
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)
----------------------------------------------------------------------------------





Приложение N 2
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ"
НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.08.2007 N 511,
от 14.02.2008 N 70)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------T--------------T--------------------------------------------------T--------------------
¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦ Ожидаемые
¦финансирования+--------T-----------------------------------------+ результаты
¦ ¦ 2007 - ¦ в том числе ¦
¦ ¦ 2010 +----------T---------T---------T----------+
¦ ¦ годы - ¦ 2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦ 2010 год ¦
¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------------+--------+----------+---------+---------+----------+--------------------
I. Капитальные вложения

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

1. Строительство и федеральный 2092,7 689,2 697,3 450,1 256,1 развитие сети
реконструкция бюджет - специализированных
учреждений всего учреждений (в 2007
родовспоможения, году ввод 6 объектов
лечебно- в том числе: учреждений
профилактических Росздрав 1871,05 601,75 631,7 401,5 236,1 родовспоможения и
учреждений и детства, в 2008
научно- Росмедтех- 221,65 87,45 65,6 48,6 20 году - 3,
исследовательских нологии в 2009 году - 6,
институтов в 2010 году - 11)
материнства и бюджеты 11432 2980,4 3203,4 2894,7 2353,5
детства, субъектов
перинатальных Российской
центров Федерации

внебюджетные 63,5 12,5 14,5 16,5 20
источники

Всего по 13588,2 3682,1 3915,2 3361,3 2629,6
разделу I

II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

2. Разработка федеральный 3 0,7 0,7 0,8 0,8 уменьшение
новых технологий бюджет количества
ведения беременных (Росздрав) осложнений в период
женщин с высокой беременности и
степенью риска послеродовом
осложнений периоде на основе
внедрения новых
технологий ведения
беременных женщин
(разработка
3 технологий
ежегодно)

3. Разработка федеральный 2,8 0,6 0,7 0,75 0,75 совершенствование
новых и бюджет методов диагностики
усовершенствование (Росздрав) и лечения нарушений
существующих репродуктивной
технологий функции детей и
диагностики и подростков,
лечения нарушений сокращение числа
репродуктивной детей с нарушениями
функции детей и репродуктивной
подростков функции (разработка
3 технологий
ежегодно)

4. Разработка федеральный 2,7 0,6 0,6 0,75 0,75 создание условий
отечественных бюджет для снижения
специальных (Росздрав) заболеваемости
продуктов детей и подростков
питания при болезнями обмена
болезнях обмена веществ на основе
веществ внедрения в
производство
специальных
продуктов питания
(ежегодно
2 продукта)

5. Разработка федеральный 2,8 0,6 0,7 0,9 0,6 совершенствование
методик по бюджет технологий
совершенствованию (Росздрав) диагностики
технологий и лечения
диагностики и заболеваний у
лечения новорожденных и
заболеваний у детей первого года
новорожденных жизни, сокращение
числа детей,
имеющих тяжелые
врожденные аномалии
и пороки развития,
на основе внедрения
новых методик
(разработка
5 методик ежегодно)

6. Разработка федеральный 0,9 0,5 0,4 - - снижение
новых лечебно- бюджет численности
оздоровительных (Росздрав) подростков
технологий допризывного
совершенствования возраста с
оказания функциональными
медицинской отклонениями
помощи подросткам состояния здоровья
допризывного (разработка
возраста 2 технологий
ежегодно)

7. Разработка федеральный 1,6 0,4 0,4 0,4 0,4 снижение
методик по бюджет заболеваемости
совершенствованию (Рособразо- детей и подростков
профилактики вание) школьного возраста
заболеваемости и путем
инвалидности детей совершенствования
и подростков лечебно-
школьного коррекционных
возраста мероприятий при
функциональных
отклонениях

Всего по 13,8 3,4 3,5 3,6 3,3
разделу II

федеральный 13,8 3,4 3,5 3,6 3,3
бюджет - всего

в том числе:

Росздрав 12,2 3 3,1 3,2 2,9

Рособразова- 1,6 0,4 0,4 0,4 0,4
ние

III. Прочие нужды

8.
Совершенствование
специализированной
медицинской
помощи,
реанимационной и
интенсивной
терапии,
оказываемой
беременным
женщинам и
новорожденным,
специализированной
медицинской помощи
детям

в том числе:

а) внедрение федеральный 10 2,5 2,5 2,5 2,5 повышение качества
информационных бюджет планирования
технологий по (Росздрав) лечебно-
мониторингу и профилактических
анализу внебюджетные 10 2,5 2,5 2,5 2,5 мероприятий в
показателей службы источники учреждениях
родовспоможения и родовспоможения и
детства детства
(младенческая,
детская и
материнская
смертность)

б) внедрение новых федеральный 18 4,5 4,5 4,5 4,5 повышение
технологий бюджет эффективности
оказания (Росздрав) оказания
специализированной специализированной
медицинской помощи бюджеты 73,7 18,2 18,5 18,5 18,5 медицинской помощи
беременным субъектов беременным женщинам
женщинам с Российской с экстрагенитальной
экстрагенитальной Федерации патологией за счет
патологией внедрения
технологий
в 50 лечебно-
профилактических
учреждениях
(ежегодно)

в) обеспечение федеральный 457,6 100,6 101 117,1 138,9 обеспечение
медико- бюджет проведения
генетических (Росздрав) неонатального
консультаций скрининга
(центров, на фенилкетонурию
отделений) и врожденный
диагностическими гипотериоз
наборами для ежегодно у 1,4
проведения млн. новорожденных
скрининга детей
новорожденных
детей на
фенилкетонурию и
врожденный
гипотериоз

г) обеспечение федеральный 66 15 16 17 18 предотвращение
детей, страдающих бюджет развития
фенилкетонурией, (Росздрав) умственной
специальным отсталости у 250
питанием для бюджеты 745 175 180 190 200 впервые выявленных
предотвращения субъектов детей, больных
развития у детей Российской фенилкетонурией
умственной Федерации (ежегодно), и у
отсталости детей первых
3 лет жизни

д) обеспечение федеральный 64,2 10,3 17,3 19,3 17,3 повышение
оборудованием бюджет эффективности
реабилитационных (Росздрав) реабилитационных
центров, отделений мероприятий на
восстановительного бюджеты 98 23 24 25 26 основе оснащения
лечения детей субъектов реабилитационным
Российской оборудованием
Федерации ежегодно 15
реабилитационных
центров и
отделений
восстановительного
лечения детей

е) обеспечение федеральный 96,7 20,8 24,9 25,5 25,5 повышение
лечебно- бюджет эффективности
профилактических (Росздрав) оказания
учреждений экстренной помощи
оборудованием для бюджеты 5557,9 1295,4 1413,3 1379,5 1469,7 новорожденным
оказания субъектов детям, находящимся
реанимационной Российской на втором этапе
помощи и Федерации выхаживания, за
интенсивной счет дооснащения
терапии внебюджетные 622,3 140 150,8 161,5 170 не менее 75
новорожденным источники лечебно-
детям профилактических
учреждений
(ежегодно)

ж) обеспечение федеральный 44,3 9,5 13,3 11,5 10 улучшение
специализированной бюджет качества лечебно-
медицинской (Росздрав) диагностической
помощью детей и помощи детям,
подростков, проживающим в
проживающих в отдаленных
условиях Крайнего поселениях, на
Севера основе развития
системы
дистанционной
консультативной
помощи для детей,
проживающих в
условиях Крайнего
Севера
(телемедицинская
сеть "Дети
Севера")

з) внедрение новых федеральный 16 4 4 4 4 ранняя
методик бюджет диагностика и
аудиологического (Росздрав) профилактика
скрининга в 4 нарушений слуха у
субъектах 50 тыс.
Российской новорожденных
Федерации на основе
(Астраханская, внедрения
Московская и новых методик
Томская области, аудиологического
Ставропольский скрининга
край)

и) внедрение федеральный 30 7,5 7,5 7,5 7,5 улучшение
диагностических бюджет качества оказания
технологий в (Росздрав) медицинской
медицинских помощи при
учреждениях для нарушениях
создания паспорта репродуктивной
репродуктивного функции у детей и
здоровья подростков за счет
внедрения
диагностических
технологий и
паспорта
репродуктивного
здоровья (в 5
учреждениях
ежегодно)

к) внедрение федеральный 20 5 5 5 5 повышение
медико-психолого- бюджет эффективности
педагогической (Росздрав) комплексной
реабилитации в реабилитации
домах ребенка детей, находящихся
в домах ребенка (в
40 учреждениях
ежегодно)

л) внедрение новых федеральный 20 5 5 5 5 повышение
технологий по бюджет эффективности
иммунопрофилактике (Росздрав) иммунопрофилактики
ослабленных детей ослабленных детей
будет
способствовать
снижению уровня
заболеваемости
(в 50 учреждениях
ежегодно)

м) внедрение новых федеральный 12 3 3 3 3 повышение
технологий бюджет эффективности
восстановительного (Росздрав) оказания
лечения медицинской помощи
(реабилитации) в бюджеты 40 10 10 10 10 призывникам в
лечебно- субъектов лечебно-
профилактических и Российской профилактических и
санаторно- Федерации санаторно-
курортных курортных
учреждениях для учреждениях
подростков (в 10 учреждениях
призывного ежегодно)
возраста

н) мониторинг федеральный 2 0,5 0,5 0,5 0,5 анализ и оценка
здоровья бюджет состояния здоровья
юношей (Росздрав) юношей допризывного
допризывного возраста во всех
возраста (от субъектах
15 до 18 лет) Российской
Федерации

о) оснащение федеральный 86,5 21 21,5 22 22 повышение
медицинским бюджет эффективности
оборудованием (Рособразо- оказания
медицинских вание) медицинской помощи
кабинетов в образовательных
образовательных учреждениях
учреждений (оснащение не менее
50 учреждений
ежегодно)

Всего по 8090,2 1873,3 2025,1 2031,4 2160,4
разделу III

федеральный 943,3 209,2 226 244,4 263,7
бюджет - всего

в том числе:

Росздрав 856,8 188,2 204,5 222,4 241,7

Рособразова- 86,5 21 21,5 22 22
ние

бюджеты 6514,6 1521,6 1645,8 1623 1724,2
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 632,3 142,5 153,3 164 172,5
источники

Итого по 21692,2 5558,8 5943,8 5396,3 4793,3
подпрограмме

(позиция в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

федеральный 3049,8 901,8 926,8 698,1 523,1
бюджет - всего

в том числе:

Росздрав 2740,05 792,95 839,3 627,1 480,7

Росмедтехно- 221,65 87,45 65,6 48,6 20
логии

Рособразова- 88,1 21,4 21,9 22,4 22,4
ние

бюджеты 17946,6 4502 4849,2 4517,7 4077,7
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 695,8 155 167,8 180,5 192,5
источники
----------------------------------------------------------------------------------------------------------





Приложение N 3
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ
"ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕТИ РОССИИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.08.2007 N 511,
от 14.02.2008 N 70)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
--------------------------T-----------T-------------------------------------------
¦ 2007 - ¦ В том числе
¦2010 годы -+----------T----------T----------T----------
¦ всего ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год
--------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------
1. Детская районная 125,7 26 35,7 30 34
больница с
акушерским корпусом
и поликлиникой, пос.
Чернянка,
Белгородская область
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

2. Родильный дом, г. 130 85 35 10 -
Клинцы, Брянская
область
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

3. Перинатальный центр, 66 27 39 - -
г. Владимир
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

4. Акушерский корпус, 15 15 - - -
г. Муром,
Владимирская область

5. Акушерский корпус с 105 10 70 13 12
женской
консультацией и
прачечной, г.
Борисоглебск,
Воронежская область
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

6. Реконструкция 5 5 - - -
терапевтического
корпуса под
родильный дом, мкр.
Бухарово, г. Иваново

7. Лечебный корпус 42 4 5 20 13
государственного
учреждения
здравоохранения
Ивановской области
"Областная детская
клиническая больница"
по ул. Любимова, 1,
г. Иваново

8. Исключен. - Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 N 70

9. Областная детская 62 62 - - -
инфекционная
больница, г. Курск

10. Строительство здания 30 5 5 8 12
родильного отделения
на 100 коек на
территории
муниципального
лечебного
профилактического
учреждения (МЛПУ)
"Пушкинская районная
больница им.
Профессора
Розанова",
г. Пушкино,
Московская область

11. Федеральное
государственное
учреждение
детский
пульмонологический
санаторий
"Кратово"
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию,
пос. Кратово,
Раменский район,
Московская область

овощехранилище 7,8 7,8 - - -
(в том числе
проектно-
изыскательские
работы)

реконструкция 42,4 2,9 20 19,5 -
корпуса для детей с
родителями (в том
числе проектно-
изыскательские
работы)

12. Российский 298,1 138,1 98 37 25
реабилитационный
центр "Детство"
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию
(реконструкция
реабилитационного
корпуса, в том числе
проектно-
изыскательские
работы),
Московская область

13. Федеральное 71,5 1,5 30 20 20
государственное
учреждение
республиканский
детский
кардиоревматологи-
ческий санаторий
"Клязьма"
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию,
пос. Клязьма,
Пушкинский район,
Московская область
(строительство
спального корпуса,
в том числе
проектно-
изыскательские
работы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

14. Детский 8 8 - - -
реабилитационный
центр, г. Ливны,
Орловская область

15. Федеральное 221,65 87,45 65,6 48,6 20
государственное
учреждение
"Московский
научно-
исследовательский
институт педиатрии
и детской хирургии
Федерального
агентства по
высокотехнологичной
медицинской
помощи", г. Москва
(реконструкция
корпусов, в том
числе проектно-
изыскательские
работы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.08.2007 N 511)

16. Федеральное 255,5 80,5 80 75 20
государственное
учреждение
Российская детская
клиническая больница
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию
(реконструкция
корпусов - 1-я
очередь, в том числе
проектно-
изыскательские
работы), г. Москва

17. Исключен. - Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 N 70

18. Детская поликлиника 19 5 14 - -
в больничном городке
МКР 14, г. Сосновый
Бор, Ленинградская
область

19. Родильный дом на 130 62 5 14 27 16
коек (блок Б), г.
Мурманск
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

20. Реконструкция 36,45 8,45 5 15 8
родильного дома по
ул. Лермонтова, 209,
г. Ставрополь

21. Детский 48,5 17,5 7 12 12
консультационно-
диагностический
центр на 250
посещений в смену,
г. Волжский,
Волгоградская
область

22. Межрайонный 38 19 14 5 -
перинатальный центр
(реконструкция
комплекса зданий
детской
республиканской
больницы N 1 по
ул. Полежаева),
г. Саранск,
Республика
Мордовия
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

23. Республиканский 82 10 72 - -
центр
восстановительного
лечения (2-ая
очередь),
г. Чебоксары,
Чувашская
Республика
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

24. Межрегиональный 36 - 9 10 17
перинатальный центр
на 130 коек,
г. Орск,
Оренбургская область
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

25. Областной 29 - 6 8 15
клинический
кардиологический
диспансер
(реконструкция
здания под
родильный дом на 60
коек), г. Самара

26. Родильный дом на 22 22 - - -
территории ЦГБ в г.
Сызрани
(реконструкция), г.
Сызрань, Самарская
область
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

27. Перинатальный центр 47 5 7 20 15
Балашовского района,
Саратовская область

28. Детская 66 24 30 12 -
многопрофильная
больница
(поликлиника на 240
посещений в смену,
2-й, 3-й пусковой
комплекс),
г. Первоуральск,
Свердловская область
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

29. Перинатальный центр 43 5 8 30 -
(пристройка),
г. Кызыл,
Республика Тыва
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

30. Родильный дом, г. 18 - 8 10 -
Арсеньев, Приморский
край
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

31. Областной 57,1 - 20 20 17,1
перинатальный центр,
г. Благовещенск,
Амурская область

32. Детская областная 3 3 - - -
больница (лечебный
корпус, блок Б), г.
Петропавловск-
Камчатский,
Камчатская область
----------------------------------------------------------------------------------





Приложение N 4
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ"
НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------T--------------T--------------------------------------------------T--------------------
¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦ Ожидаемые
¦финансирования+--------T-----------------------------------------+ результаты
¦ ¦ 2007 - ¦ в том числе ¦
¦ ¦ 2010 +----------T---------T---------T----------+
¦ ¦ годы - ¦ 2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦ 2010 год ¦
¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------------+--------+----------+---------+---------+----------+--------------------
I. Капитальные вложения

1. Строительство бюджеты 1001,1 205 244 269,6 282,5 развитие сети
и реконструкция субъектов образовательных
региональных Российской учреждений,
образовательных Федерации работающих с
учреждений, одаренными детьми,
работающих с находящихся в
одаренными собственности
детьми субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
образований

II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

2. Разработка и федеральный 1 0,5 0,5 - - разработка программ
апробация бюджет дистанционного
программ (Рособразо- обучения позволит
дистанционного вание) осуществлять
обучения обучение одаренных
одаренных детей детей, проживающих
в отдаленных
населенных пунктах

3. Разработка федеральный 2,5 0,5 0,5 1 0,5 разработка и
научно- бюджет издание ежегодно до
методических (Рособразо- 2 сборников
и учебно- вание) учебно-методической
методических литературы по
пособий в различным
серии направлениям работы
"Библиотека с одаренными детьми
"Одаренные
дети"

Всего по 3,5 1 1 1 0,5
разделу II

федеральный 3,5 1 1 1 0,5
бюджет
(Рособразо-
вание)

III. Прочие нужды

4. Материально- федеральный 38,25 8,1 9,65 10 10,5
техническая бюджет - всего
поддержка
организаций, в том числе:
работающих с
одаренными Рособразо- 22,2 4,4 5,7 5,9 6,2
детьми вание

в том числе:
Роскультура 8,8 2,1 2,15 2,2 2,35

Росспорт 7,25 1,6 1,8 1,9 1,95

бюджеты 428,8 98,5 105,4 109,3 115,6
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 5 1,2 1,3 1,3 1,2
источники

обеспечение федеральный 7,8 1,4 2 2,2 2,2 повышение
федерального бюджет эффективности
центра и (Рособразо- работы с одаренными
специализиро- вание) детьми в
ванных центров федеральном
по работе с бюджеты 68,8 17,5 17,4 16,3 17,6 центре и 7
одаренными субъектов специализиро-
детьми в 7 Российской ванных центрах за
федеральных Федерации счет ежегодных
округах поставок
комплектами внебюджетные 1 0,3 0,2 0,2 0,3 оборудования и
оборудования и источники методической
методической литературы с
литературой целью внедрения
инновационных
образовательных
технологий

поддержка федеральный 30,45 6,7 7,65 7,8 8,3 повышение
региональных бюджет - всего эффективности
(государствен- работы с одаренными
ных муници- в том числе: детьми за счет
пальных) обра- ежегодных поставок
зовательных Рособразо- 14,4 3 3,7 3,7 4 20 комплектов
учреждений, вание технологического,
работающих с учебного,
одаренными Роскультура 8,8 2,1 2,15 2,2 2,35 компьютерного
детьми (школ- оборудования с
интернатов, Росспорт 7,25 1,6 1,8 1,9 1,95 целью внедрения
учреждений инновационных
дополнительного бюджеты 360 81 88 93 98 образовательных
образования субъектов технологий
детей, Российской
общеобразова- Федерации
тельных
учреждений, внебюджетные 4 0,9 1,1 1,1 0,9
учреждений источники
физической
культуры и
спорта)

5. Проведение в федеральный 59,45 13,2 13,65 15,3 17,3 создание условий
рамках системы бюджет - всего для выявления
внешкольного одаренных детей
дополнительного в том числе: через организацию
образования и проведение
детей комплекса Рособразо- 53,6 11,9 12,2 13,7 15,8 всероссийских
всероссийских вание конкурсов,
мероприятий соревнований,
(фестивалей, Роскультура 4,2 0,9 1 1,2 1,1 олимпиад и других
конкурсов, мероприятий по
соревнований, Росспорт 1,65 0,4 0,45 0,4 0,4 различным
олимпиад, направлениям
мастер-классов бюджеты 342,15 86,3 86,1 84,2 85,55 деятельности
и других субъектов
мероприятий) Российской
для выявления Федерации
одаренных детей
в различных внебюджетные 8 1,65 2,35 1,25 2,75
областях ин- источники
теллектуальной
и творческой
деятельности

6. Проведение бюджеты 3 0,8 0,8 0,7 0,7 проведение
семинаров субъектов межрегиональных
для педагогов, Российской семинаров, курсов
работающих с Федерации для педагогов,
детьми, работающих с
проявившими внебюджетные 3 0,8 0,8 0,7 0,7 талантливыми и
незаурядные источники одаренными детьми
способности

7. Организационно- федеральный 4 1 1 1 1
методическое и бюджет
информационное (Рособразо-
обеспечение вание)
подпрограммы
"Одаренные
дети"

в том числе: бюджеты 18,15 4,6 4,5 4,5 4,55
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 5 1,25 1,25 1,05 1,45
источники

проведение федеральный 1 0,25 0,25 0,25 0,25 повышение
мониторинга бюджет эффективности
состояния (Рособразо- мероприятий по
работы с вание) выявлению одаренных
одаренными детей и их адресной
детьми в бюджеты 4,45 1,12 1,11 1,1 1,12 поддержке
Российской субъектов
Федерации Российской
Федерации

внебюджетные 1,25 0,3 0,31 0,31 0,33
источники

информационная федеральный 2 0,5 0,5 0,5 0,5 поддержка
поддержка бюджет информационной
реализации (Рособразо- страницы (сайта)
подпрограммы вание) подпрограммы в сети
"Одаренные Интернет
дети" бюджеты 9,15 2,35 2,25 2,27 2,28
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 2,45 0,6 0,6 0,45 0,8
источники

проведение федеральный 1 0,25 0,25 0,25 0,25 ежегодное
всероссийских бюджет проведение научно-
научно- (Рособразо- практической
практических вание) конференции для
конференций и педагогов,
семинаров по бюджеты 4,55 1,13 1,14 1,13 1,15 работающих с
проблемам субъектов одаренными детьми
работы с Российской
одаренными Федерации
детьми
внебюджетные 1,25 0,32 0,31 0,31 0,31
источники

Всего по 914,8 217,4 226,8 229,3 241,3
разделу III

федеральный 101,7 22,3 24,3 26,3 28,8
бюджет -
всего

в том числе:

Рособразова- 79,8 17,3 18,9 20,6 23
ние

Роскультура 13 3 3,15 3,4 3,45

Росспорт 8,9 2 2,25 2,3 2,35

бюджеты 792,1 190,2 196,8 198,7 206,4
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 21 4,9 5,7 4,3 6,1
источники

Итого по 1919,4 423,4 471,8 499,9 524,3
подпрограмме

федеральный 105,2 23,3 25,3 27,3 29,3
бюджет - всего

в том числе:

Рособразо- 83,3 18,3 19,9 21,6 23,5
вание

Роскультура 13 3 3,15 3,4 3,45

Росспорт 8,9 2 2,25 2,3 2,35

бюджеты 1793,2 395,2 440,8 468,3 488,9
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 21 4,9 5,7 4,3 6,1
источники

----------------------------------------------------------------------------------------------------------





Приложение N 5
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДЕТИ И СЕМЬЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------T--------------T--------------------------------------------------T--------------------
¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦ Ожидаемые
¦финансирования+--------T-----------------------------------------+ результаты
¦ ¦ 2007 - ¦ в том числе ¦
¦ ¦ 2010 +----------T---------T---------T----------+
¦ ¦ годы - ¦ 2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦ 2010 год ¦
¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------------+--------+----------+---------+---------+----------+--------------------
I. Капитальные вложения

1. Строительство федеральный 1584 255 458 486 385 развитие сети
и реконструкция бюджет (МВД специализированных
центров временного России) учреждений (ввод в
содержания для 2007 году -
несовершеннолет- бюджеты 1700,2 498,9 458,7 386,8 355,8 12, в 2008 году -
них правонаруши- субъектов 21, в 2009 году -
телей и Российской 12, в 2010 году -
специализирован- Федерации 21 объекта центров
ных учреждений временного
для несовершен- внебюджетные 51 10,5 12 13,5 15 содержания для
нолетних, источники несовершеннолетних
нуждающихся в правонарушителей)
социальной
реабилитации

II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

2. Разработка федеральный 6 1,5 1,6 1,5 1,4 повышение
методик и бюджет - всего эффективности
технологий в работы учреждений
области в том числе: социального
предупреждения обслуживания
семейного Росздрав 4 1 1,1 1 0,9 семьи и детей,
неблагополучия, качества и
социального Рособразо- 2 0,5 0,5 0,5 0,5 увеличение спектра
сиротства и вание предоставляемых
жестокого несовершеннолетним
обращения реабилитационных
с детьми услуг на
основе внедрения
новых
методик и
технологий работы
(разработка 5 тем
ежегодно)

III. Прочие нужды

3. Развитие новых федеральный 200 50,5 49,5 49,5 50,5
технологий и форм бюджет
социальной работы (Росздрав)
с семьями и
детьми, бюджеты 342 85,5 85,5 85,5 85,5
профилактики субъектов
семейного Российской
неблагополучия Федерации

в том числе:

разработка и федеральный 128 32,5 31,5 31,5 32,5 повышение
реализация бюджет эффективности
проектов (Росздрав) социальной работы с
и программ по семьей на основе
внедрению новых бюджеты 270 67,5 67,5 67,5 67,5 внедрения новых
технологий и субъектов технологий в 24
форм социальной Российской учреждениях
работы с Федерации социального
семьями и обслуживания семьи
детьми на базе и детей, имеющих
опытно-экспери- статус опытно-
ментальных экспериментальных
учреждений учреждений
социального
обслуживания
семьи и детей и
профилактики
семейного
неблагополучия

разработка и федеральный 72 18 18 18 18 реализация
реализация бюджет межведомственного
программ (Росздрав) подхода к
оптимизации реабилитационному
системы бюджеты 72 18 18 18 18 процессу
предоставления субъектов несовершеннолетних
услуг Российской на основе внедрения
несовершенно- Федерации программ в 6
летним, субъектах
обеспечивающих Российской
единство и Федерации
непрерывность
реабилитацион-
ного процесса

4. Создание федеральный 524,8 127 130 133 134,8
условий для бюджет - всего
творческого
развития, в том числе:
оздоровления и
временной Росздрав 339,8 85 85 85 84,8
занятости детей,
оказавшихся в Рособразо- 185 42 45 48 50
трудной вание
жизненной
ситуации

в том числе:
бюджеты 4415 1014,5 1157,5 1034,1 1208,9
субъектов
Российской
Федерации

проведение об- федеральный 96,3 20 23 26 27,3 проведение
щероссийских и бюджет - всего общероссийских и
межрегиональных межрегиональных
мероприятий для в том числе: мероприятий для
детей, детей, оказавшихся
находящихся в Росздрав 71,3 18 18 18 17,3 в трудной жизненной
трудной ситуации, с
жизненной Рособразо- 25 2 5 8 10 участием не менее
ситуации, а вание 500 детей ежегодно
также детей,
проживающих
в районах
Крайнего Севера
и приравненных
к ним
местностях

организация федеральный 428,5 107 107 107 107,5 организация отдыха
отдыха, бюджет - всего и оздоровления
оздоровления и ежегодно не менее
временной в том числе: 12 тыс. детей и
занятости подростков,
детей, Росздрав 268,5 67 67 67 67,5 находящихся в
находящихся в трудной жизненной
трудной Рособразо- 160 40 40 40 40 ситуации
жизненной вание
ситуации
бюджеты 4415 1014,5 1157,5 1034,1 1208,9
субъектов
Российской
Федерации

5. Укрепление федеральный 669 175,9 158,3 161,6 173,2
системы бюджет - всего
профилактики
безнадзорности и в том числе:
правонарушений
несовершеннолетних Росздрав 439 103 107,2 110,6 118,2

в том числе: Рособразо- 53,7 10,4 12 13,9 17,4
вание

МВД России 110,3 46,3 23,1 20,3 20,6

ФСИН России 66 16,2 16 16,8 17

бюджеты 1515,2 431,2 342 420 322
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 378,6 85,5 92,1 97,5 103,5
источники

обеспечение федеральный 20 5 5 5 5 обеспечение
функционирова- бюджет принятия
ния единой (Росздрав) своевременных мер
электронной по оказанию помощи
информационной бюджеты 80 20 20 20 20 детям, оказавшимся
системы субъектов в трудной
выявления и Российской жизненной ситуации
учета детей, Федерации
оказавшихся в
социально
опасном
положении

содействие в федеральный 649 170,9 153,3 156,6 168,2 повышение
ресурсном бюджет - всего эффективности
обеспечении реабилитационных
учреждений, в том числе: мероприятий на
осуществляющих основе
адаптацию и Росздрав 419 98 102,2 105,6 113,2 дооснащения
реабилитацию реабилитационным,
детей, Рособразо- 53,7 10,4 12 13,9 17,4 технологическим,
находящихся в вание медицинским и
социально бытовым
опасном МВД России 110,3 46,3 23,1 20,3 20,6 оборудованием,
положении оргтехникой и
ФСИН России 66 16,2 16 16,8 17 автотранспортом
ежегодно более
бюджеты 1435,2 411,2 322 400 302 700 учреждений
субъектов социального
Российской обслуживания семьи
Федерации и детей, более
200 учреждений
внебюджетные 378,6 85,5 92,1 97,5 103,5 образования, более
источники 100 центров
временного
Всего по 8044,6 1970,1 2014,9 1981,2 2078,4 содержания для
разделу III несовершеннолетних
правонарушителей,
федеральный 1393,8 353,4 337,8 344,1 358,5 более 20
бюджет - всего воспитательных
колоний системы
в том числе: ФСИН России

Росздрав 978,8 238,5 241,7 245,1 253,5

Рособразо- 238,7 52,4 57 61,9 67,4
вание

МВД России 110,3 46,3 23,1 20,3 20,6

ФСИН России 66 16,2 16 16,8 17

бюджеты 6272,2 1531,2 1585 1539,6 1616,4
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 378,6 85,5 92,1 97,5 103,5
источники


Итого по 11385,8 2736 2945,2 2869 2835,6
направлению
федеральный 2983,8 609,9 797,4 831,6 744,9
бюджет - всего

в том числе:

Росздрав 982,8 239,5 242,8 246,1 254,4

Рособразо- 240,7 52,9 57,5 62,4 67,9
вание

МВД России 1694,3 301,3 481,1 506,3 405,6

ФСИН России 66 16,2 16 16,8 17

бюджеты 7972,4 2030,1 2043,7 1926,4 1972,2
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 429,6 96 104,1 111 118,5
источники

----------------------------------------------------------------------------------------------------------





Приложение N 6
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДЕТИ И СЕМЬЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ "СЕМЬЯ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------T--------------T--------------------------------------------------T--------------------
¦ Источники ¦ Объемы финансирования (млн. рублей) ¦ Ожидаемые
¦финансирования+--------T-----------------------------------------+ результаты
¦ ¦ 2007 - ¦ в том числе ¦
¦ ¦ 2010 +----------T---------T---------T----------+
¦ ¦ годы - ¦ 2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦ 2010 год ¦
¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------------+--------+----------+---------+---------+----------+--------------------
I. Капитальные вложения

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

1. Строительство федеральный 2110,8 626,5 607,3 460 417 развитие сети
и реконструкция бюджет специализированных
детских домов- (Росздрав) учреждений для детей
интернатов и с ограниченными
реабилитационных бюджеты 2756,6 749 803,3 655,4 548,9 возможностями (в 2007
центров системы субъектов году - ввод 19
социальной Российской объектов детских
защиты населения Федерации домов-интернатов для
умственно отсталых
внебюджетные 25,5 5,3 6 6,7 7,5 детей и
источники реабилитационных
центров для детей-
инвалидов, в 2008
году - 13, в 2009
году - 5, в 2010
году - 11)

II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

2. Разработка федеральный 6 1,5 1,6 1,5 1,4 повышение
методик и бюджет - всего эффективности
технологий деятельности
комплексной в том числе: учреждений
реабилитации и социальной сферы и
социальной Росздрав 4 1 1,1 1 0,9 образовательных
адаптации детей- учреждений
инвалидов в Рособразова- 2 0,5 0,5 0,5 0,5 на основе внедрения
условиях семьи ние современных
технологий
комплексной
реабилитации
детей-инвалидов
(разработка
не менее 6 тем
ежегодно)

III. Прочие нужды

3. Организационно- федеральный 25 6 6 7 6
методическое бюджет
обеспечение (Росздрав)
реабилитации
детей-инвалидов бюджеты 150 40 38 42 30
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 4 1 1 1 1
источники

развитие и федеральный 8 2 2 2 2 повышение качества
ежегодное бюджет планирования
обновление (Росздрав) мероприятий по
федерального поддержке детей с
банка данных о бюджеты 70 20 18 22 10 ограниченными
детях с субъектов возможностями
ограниченными Российской на основе
возможностями Федерации функционирования
актуализированной
системы учета
детей-инвалидов
и осуществления
мониторинга
потребностей семей
с детьми-инвалидами

внедрение федеральный 17 4 4 5 4 повышение
современных бюджет эффективности
технологий при (Росздрав) реабилитации,
оказании воспитания
консультативной бюджеты 80 20 20 20 20 детей-инвалидов,
помощи по субъектов проживающих в
реабилитации, Российской семье, их
воспитанию Федерации социальной
детей-инвалидов адаптации и
в семье и их внебюджетные 4 1 1 1 1 интеграции с
социальной источники обществом на
адаптации основе
распространения
современных
специализированных
методик

4. федеральный 423,67 101 104,7 109,1 108,87
Совершенствование бюджет - всего
системы
предоставления в том числе:
услуг семьям с
детьми-инвалидами Росздрав 381,67 92 94,7 98,1 96,87
и ресурсное
обеспечение Рособразова- 34 7 8 9 10
специализированных ние
учреждений для
детей-инвалидов Роскультура 8 2 2 2 2

бюджеты 2656,6 617 677,6 664,1 697,9
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 177,3 39,7 43 45,8 48,8
источники

разработка и федеральный 70 17,5 17 17,5 18 повышение качества
внедрение бюджет реабилитационных
современных (Росздрав) услуг,
технологий и предоставляемых
форм бюджеты 168 45 45 40 38 детям с
реабилитации субъектов ограниченными
детей-инвалидов Российской возможностями
на базе реаби- Федерации учреждениями
литационных социального
центров внебюджетные 6 1,5 1,5 1,5 1,5 обслуживания
для детей- источники населения,
инвалидов на основе
внедрения
современных
технологий и форм
реабилитации детей-
инвалидов

проведение федеральный 353,67 83,5 87,7 91,6 90,87
работ по бюджет - всего
оснащению
реабилитацион- в том числе:
ным и
технологическим Росздрав 311,67 74,5 77,7 80,6 78,87
оборудованием,
средствами Рособразо- 34 7 8 9 10
обслуживания и вание
ухода,
специализиро- Роскультура 8 2 2 2 2
ванным
автотранспор- бюджеты 2488,6 572 632,6 624,1 659,9
том: субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 171,3 38,2 41,5 44,3 47,3
источники

реабилитацион- федеральный 311,67 74,5 77,7 80,6 78,87 повышение
ных центров бюджет эффективности
для детей- (Росздрав) деятельности
инвалидов и специализированных
детских домов- бюджеты 2340,6 532 594,6 588,1 625,9 учреждений на основе
интернатов субъектов оснащения
системы Российской реабилитационным
социальной Федерации и технологическим
защиты оборудованием,
населения внебюджетные 170,1 37,9 41,2 44 47 автотранспортом не
источники менее 100
специализированных
учреждений для детей
с ограниченными
возможностями
ежегодно

специальных федеральный 34 7 8 9 10 оснащение
(коррекционных) бюджет компьютерным,
учреждений (Рособразова- коррекционным
системы ние) оборудованием более
образования 180 специальных
бюджеты 132 36 34 32 30 (коррекционных)
субъектов учреждений системы
Российской образования для
Федерации детей с
ограниченными
возможностями
ежегодно

создание федеральный 8 2 2 2 2 ежегодное создание 4
мобильных бюджет мобильных
комплексов (Роскультура) комплексов
реабилитации реабилитации детей-
детей-инвалидов бюджеты 16 4 4 4 4 инвалидов с
с использова- субъектов использованием
нием средств Российской средств культуры
культуры и Федерации и искусства
искусства
внебюджетные 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3
источники

5. Социальная федеральный 104,03 23,1 25,3 25,4 30,23
интеграция и бюджет - всего
профессионально-
трудовая в том числе:
реабилитация
детей-инвалидов Росздрав 98,73 22 24 24 28,73

Рособразова- 2 0,5 0,5 0,5 0,5
ние

Роскультура 3,3 0,6 0,8 0,9 1

бюджеты 322 84 80 80 78
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 8 2 2 2 2
источники

создание федеральный 94,73 21 23 23 27,73 формирование
учебно- бюджет трудовых и
производствен- (Росздрав) профессиональных
ных, трудовых навыков ежегодно не
и творческих бюджеты 322 84 80 80 78 менее чем у
мастерских в субъектов 3 тыс. детей с
специализиро- Российской ограниченными
ванных Федерации возможностями
учреждениях
для детей-
инвалидов

организация и федеральный 9,3 2,1 2,3 2,4 2,5
проведение бюджет - всего
всероссийских и
региональных в том числе:
мероприятий
для детей- Росздрав 4 1 1 1 1
инвалидов,
в том числе: Рособразова- 2 0,5 0,5 0,5 0,5
ние

Роскультура 3,3 0,6 0,8 0,9 1

внебюджетные 8 2 2 2 2
источники

всероссийского федеральный 5,3 1,1 1,3 1,4 1,5 интеграция детей с
и региональных бюджет - всего ограниченными
фестивалей возможностями в
детского в том числе: общество на основе
художественного ежегодного
творчества Роскультура 3,3 0,6 0,8 0,9 1 проведения фестиваля
детей-инвалидов (с участием не менее
Росздрав 2 0,5 0,5 0,5 0,5 100 детей-инвалидов)
и спортивных
внебюджетные 4 1 1 1 1 мероприятий (с
источники участием не менее
1000 детей-
инвалидов)

всероссийских федеральный 4 1 1 1 1
и региональных бюджет - всего
специальных
спартакиад для в том числе:
детей-инвалидов
Росздрав 2 0,5 0,5 0,5 0,5

Рособразова- 2 0,5 0,5 0,5 0,5
ние

внебюджетные 4 1 1 1 1
источники

6. Организация и федеральный 22,4 5,5 5,3 5,8 5,8 повышение
проведение бюджет - всего эффективности
всероссийских работы с детьми-
научно- в том числе: инвалидами
практических и на основе
обучающих Росздрав 13 3 3 3,5 3,5 распространения
семинаров, современных
тренингов Рособразова- 9,4 2,5 2,3 2,3 2,3 профессиональных
специалистов по ние методик
проблемам работы
с детьми с
ограниченными
возможностями

Всего по 3893 919,3 982,9 982,2 1008,6
разделу III

федеральный 575,1 135,1 141,3 147,3 150,9
бюджет -
всего
в том числе:

Росздрав 518,4 123 127,7 132,6 135,1

Рособразо- 45,4 10 10,8 11,8 12,8
вание

Роскультура 11,3 2,6 2,8 2,9 3

бюджеты 3128,6 741 795,6 786,1 805,9
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 189,3 42,7 46 48,8 51,8
источники

Итого по 8791,9 2301,6 2401,1 2105,8 1983,4
направлению

(позиция в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

федеральный 2691,9 763,6 750,2 608,8 569,3
бюджет - всего

в том числе:
Росздрав 2633,2 750,5 736,1 593,6 553

Рособразова- 47,4 10,5 11,3 12,3 13,3
ние

Роскультура 11,3 2,6 2,8 2,9 3

бюджеты 5885,2 1490 1598,9 1441,5 1354,8
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 214,8 48 52 55,5 59,3
источники
----------------------------------------------------------------------------------------------------------





Приложение N 7
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДЕТИ И СЕМЬЯ"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ"
НА 2007 - 2010 ГОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ДЕТИ-СИРОТЫ"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------T--------------T------------------------------------------------------T--------------------
¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦ Ожидаемые
¦финансирования+---------T--------------------------------------------+ результаты
¦ ¦ 2007 - ¦ в том числе ¦
¦ ¦ 2010 +-----------T----------T---------T-----------+
¦ ¦ годы - ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦2009 год ¦ 2010 год ¦
¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+--------------------
I. Капитальные вложения

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

1. Строительство федеральный 1775,7 644,564 672,4 330,1 128,636 развитие сети
и реконструкция бюджет специализированных
детских домов и (Рособразо- учреждений (в
школ-интернатов вание) 2007 году ввод 20
для детей-сирот и объектов учреждений
детей, оставшихся бюджеты 1922,4 515,9 551,8 438,1 416,6 образования, в
без попечения субъектов 2008 году - 15,
родителей Российской в 2009 году - 15,
Федерации в 2010 году - 20)

внебюджетные 30 6,8 7,5 8,2 7,5
источники

II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

2. Совершенст- федеральный 8,4 2 2,3 2,2 1,9 повышение
вование научно- бюджет эффективности
методического (Рособра- деятельности
обеспечения зование) специализированных
деятельности по учреждений по
развитию семейных профессиональному
форм устройства образованию и
детей, социальному
профессиональному сопровождению
образованию и воспитанников
социальному образовательных
сопровождению учреждений для
воспитанников детей-сирот и
образовательных детей, оставшихся
учреждений для без попечения
детей-сирот и родителей;
детей, оставшихся развитие семейных
без попечения форм устройства
родителей детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, на
основе внедрения
новых технологий
работы

III. Прочие нужды

3. Внедрение федеральный 57,5 12 13,5 16 16
семейных форм бюджет
устройства детей- (Рособра-
сирот и детей, зование)
оставшихся
без попечения
родителей

в том числе: бюджеты 250 60 65 65 60
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 22 5,2 5,2 5,7 5,9
источники

обеспечение федеральный 7 1,5 1,5 2 2 функционирование
работы бюджет актуализированной
федерального (Рособра- системы учета
банка данных зование) данных о детях-
о детях-сиротах сиротах и детях,
и детях, внебюджетные 4 1 1 1 1 оставшихся без
оставшихся без источники попечения
попечения родителей,
родителей потенциальных
усыновителях

организация и федеральный 12,8 2,5 3,3 3,5 3,5 повышение
проведение бюджет эффективности
всероссийских (Рособра- работы с детьми,
научно- зование) оставшимися без
практических и попечения
обучающих бюджеты 90 20 25 25 20 родителей, на
семинаров, субъектов основе
тренингов Российской распространения
специалистов Федерации современных
по проблемам профессиональных
работы с методик
детьми-
сиротами и
детьми,
оставшимися
без попечения
родителей

разработка и федеральный 13 2,5 2,5 4,5 3,5 повышение
внедрение бюджет эффективности
современных (Рособра- работы по
технологий по зование) устройству на
профилактике воспитание в семьи
социального бюджеты 120 30 30 30 30 детей, оставшихся
сиротства, субъектов без попечения
устройству на Российской родителей, на
воспитание в Федерации основе
семьи распространения
детей-сирот и внебюджетные 8 2 2 2 2 современных
детей, источники профессиональных
оставшихся без методик
попечения
родителей

реализация федеральный 24,7 5,5 6,2 6 7 развитие семейных
мероприятий по бюджет форм устройства
пропаганде (Рособра- детей-сирот и
различных зование) детей, оставшихся
форм семейного без попечения
устройства бюджеты 40 10 10 10 10 родителей, их
детей-сирот субъектов распространение в
и детей, Российской субъектах
оставшихся без Федерации Российской
попечения Федерации с помощью
родителей внебюджетные 10 2,2 2,2 2,7 2,9 организационно-
источники методических,
информационных
материалов,
видеокассет с
фильмами и
социальной
рекламой. Поддержка
Интернет-ресурса
информационно-
консультативной
направленности по
вопросам семейного
устройства детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

4. Обеспечение федеральный 48 11,3 11,1 12,3 13,3
конкурентоспо- бюджет - всего
собного
образования, в том числе:
трудоустройства
и жизнеустройства Рособра- 29,3 7 7,5 7,5 7,3
детей-сирот и зование
детей, оставшихся
без попечения Росздрав 18,7 4,3 3,6 4,8 6
родителей
бюджеты 254,9 101,4 55 46,1 52,4
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 8 2 2 2 2
источники

материально- федеральный 48 11,3 11,1 12,3 13,3 повышение
техническая бюджет - всего эффективности
поддержка, образовательной и
методическое в том числе: профессиональной
обеспечение подготовки
организаций, Рособразо- 29,3 7 7,5 7,5 7,3 выпускников
обеспечивающих вание учреждений для
образовательную детей-сирот и
и профессио- Росздрав 18,7 4,3 3,6 4,8 6 детей, оставшихся
нальную без попечения
подготовку бюджеты 254,9 101,4 55 46,1 52,4 родителей, за
выпускников субъектов счет оснащения
детских Российской ресурсных центров
интернатных Федерации по трудоустройству
учреждений. (ежегодно не менее
Оснащение внебюджетные 8 2 2 2 2 3 организаций);
образовательных источники обеспечение
учреждений для оборудованием
детей- приемных и
сирот и детей, патронатных семей
оставшихся без и учреждений,
попечения использующих
родителей, в работе семейные
лечебно-про- принципы
филактическим воспитания
оборудованием,
средствами
обучения и
воспитания,
поддержка
приемных семей
и иных форм
семейного
устройства

5. Проведение федеральный 27,6 6,1 6,3 6,2 9
всероссийских и бюджет
межрегиональных (Рособра-
мероприятий, зование)
обеспечивающих
интеграцию в бюджеты 290,4 70 70 75 75,4
общество субъектов
детей-сирот и Российской
детей, Федерации
оставшихся без
попечения внебюджетные 7,9 1,4 2 2,1 2,4
родителей источники

методическое и федеральный 5 1 1 1 2 обеспечение
организацион- бюджет эффективной
ное (Рособра- организации
обеспечение зование) жизнедеятельности
процесса воспитанников
социализации бюджеты 20 5 5 5 5 образовательных
детей-сирот и субъектов учреждений для
детей, Российской детей-сирот и
оставшихся Федерации детей, оставшихся
без попечения без попечения
родителей. внебюджетные 2 0,5 0,5 0,5 0,5 родителей,
Организация и источники по семейному
проведение принципу и
всероссийских их подготовка к
конкурсов самостоятельной
инновационных жизни
моделей
семейных форм
устройства
детей-сирот
и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

организация и федеральный 16,1 3,6 3,8 4,2 4,5 мероприятия с
проведение бюджет участием
мероприятий с (Рособра- детей-сирот и
участием зование) детей, оставшихся
детей-сирот без попечения
и детей, бюджеты 140,4 35 35 35 35,4 родителей (до 500
оставшихся субъектов человек ежегодно),
без попечения Российской - всероссийский
родителей Федерации фестиваль детского
творчества
внебюджетные 2,5 0,5 0,5 0,6 0,9 "Созвездие",
источники всероссийский
турнир по футболу
"Российская
надежда", выставки,
досуговые
мероприятия для
детей из приемных
и патронатных семей

организация и федеральный 6,5 1,5 1,5 1 2,5 совершенствование
проведение бюджет межведомственного
всероссийских (Рособра- взаимодействия
и зование) органов
международных исполнительной
мероприятий по бюджеты 130 30 30 35 35 власти, органов
вопросам субъектов опеки и
защиты прав Российской попечительства,
детей, Федерации органов управления
оставшихся без образованием
попечения внебюджетные 3,4 0,4 1 1 1 субъектов
родителей, источники Российской
подготовка и Федерации,
издание общественных
методических организаций по
материалов вопросам защиты
прав детей-сирот
и детей,
оставшихся без
попечения
родителей и их
обеспечение учебно-
методическими
материалами

Всего по 966,3 269,4 230,1 230,4 236,4
разделу III

федеральный 133,1 29,4 30,9 34,5 38,3
бюджет - всего

в том числе:

Рособразо- 114,4 25,1 27,3 29,7 32,3
вание

Росздрав 18,7 4,3 3,6 4,8 6

бюджеты 795,3 231,4 190 186,1 187,8
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 37,9 8,6 9,2 9,8 10,3
источники

Итого по 4702,8 1438,664 1464,1 1009 791,036
направлению

(позиция в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

федеральный 1917,2 675,964 705,6 366,8 168,836
бюджет - всего

в том числе:

Рособразо- 1898,5 671,664 702 362 162,836
вание

Росздрав 18,7 4,3 3,6 4,8 6

бюджеты 2717,7 747,3 741,8 624,2 604,4
субъектов
Российской
Федерации

внебюджетные 67,9 15,4 16,7 18 17,8
источники
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Приложение N 8
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ
"ДЕТИ И СЕМЬЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕТИ РОССИИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
---------------------------T-----------T-------------------------------------------
¦ 2007 - ¦ В том числе
¦2010 годы -+----------T----------T----------T----------
¦ всего ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год
---------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------
Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

1. Центр временного 28,73 6,93 21,8 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при УВД Брянской
области
(строительство
административно-
бытового комплекса
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

2. Центр временного 5,5 0,5 5 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при УВД Владимирской
области, г. Владимир
(строительство
гаража-стоянки
для автотранспорта
и реконструкция
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

3. Центр временного 12,189 12,189 - - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при ГУВД Воронежской
области, г. Воронеж
(реконструкция
здания Центра,
включая проектно-
изыскательские
работы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

4. Центр временного 19,915 19,915 - - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при УВД Ивановской
области, г. Иваново
(реконструкция
здания Центра,
включая проектно-
изыскательские
работы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

5. Центр временного 8,831 8,831 - - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при УВД Костромской
области, г. Кострома
(реконструкция
здания Центра,
включая проектно-
изыскательские
работы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

6. Центр временного 24,9 6,6 18,3 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
УВД Курской области,
г. Курск
(реконструкция
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

7. Центр временного 12,285 1,185 11,1 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
УВД Липецкой области,
г. Липецк
(строительство
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

8. Центр временного 326,7 7 64,6 255,1 -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
ГУВД г. Москвы
(строительство
карантинного корпуса,
включая проектно-
изыскательские
работы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

9. Центр временного 110 - - - 110
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
ГУВД г. Москвы
(реконструкция
комплекса зданий,
включая проектно-
изыскательские
работы)

10. Центр временного 26,1 - 1,3 10,2 14,6
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
УВД Орловской
области, г. Орел
(строительство
комплекса Центра,
включая проектно-
изыскательские
работы)

11. Центр временного 18,6 - 1,1 17,5 -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
УВД Рязанской
области, г. Рязань
(строительство
комплекса Центра,
включая проектно-
изыскательские
работы)

12. Центр временного 7,1 - 3,3 3,8 -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
УВД Смоленской
области, г. Смоленск
(строительство
физкультурно-
оздоровительного
комплекса Центра,
включая проектно-
изыскательские
работы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

13. Центр временного 14,7 - 5 9,7 -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
УВД Смоленской
области, г. Смоленск
(реконструкция
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

14. Центр временного 6,5 - - 6,5 -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
УВД Тверской области,
г. Тверь
(реконструкция
комплекса Центра,
включая проектно-
изыскательские
работы)

15. Центр временного 8,5 - 8,5 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
УВД Ярославской
области, г. Ярославль
(реконструкция
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

16. Центр временного 10,274 2,538 2,856 2,535 2,345
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
МВД Республики
Башкортостан, г. Уфа
(реконструкция
комплекса зданий
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

17. Центр временного 20,3 - - 0,6 19,7
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
МВД Республики Марий
Эл, г. Йошкар-Ола
(строительство Центра,
включая проектно-
изыскательские
работы)

18. Центр временного 4,5 4,5 - - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
МВД Удмуртской
Республики, г. Ижевск
(строительство
банно-прачечного
комплекса, включая
проектно-
изыскательские
работы)

19. Центр временного 8,3 - - 0,7 7,6
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
УВД Кировской
области, г. Киров
(строительство
спортивного зала
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

20. Центр временного 18,7 5,4 13,3 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
ГУВД Нижегородской
области,
г. Нижний Новгород
(реконструкция
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

21. Центр временного 5,5 - - - 5,5
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
ГУВД Пермского края,
г. Пермь
(реконструкция
комплекса зданий
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

22. Центр временного 5 - - - 5
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
ГУВД Пермского края,
г. Чусовой
(реконструкция
комплекса зданий
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

23. Центр временного 22,4 13,7 8,7 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
ГУВД Самарской
области, г. Самара
(реконструкция
комплекса зданий
Центра)

24. Центр временного 6,9 - 6,9 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
ГУВД Саратовской
области, г. Саратов
(реконструкция
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

25. Центр временного 53 35,7 17,3 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
УВД Ульяновской
области, г. Ульяновск
(строительство
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

26. Центр временного 30 6 24 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при ГУВД
Свердловской области,
г. Екатеринбург
(реконструкция
комплекса зданий
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

27. Центр временного 30 - 4 26 -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при ГУВД Свердловской
области,
г. Нижний Тагил
(строительство
банно-прачечного
комбината Центра,
включая проектно-
изыскательские
работы)

28. Центр временного 11,3 11,3 - - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при ГУВД Челябинской
области, г. Челябинск
(строительство
спортивного зала,
включая проектно-
изыскательские
работы)

29. Центр временного 59,2 - 0,9 40 18,3
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при МВД Республики
Тыва, г. Кызыл
(строительство Центра,
включая проектно-
изыскательские
работы)

30. Центр временного 66,9 7,9 40,4 18,6 -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при ГУВД
Красноярского края,
г. Красноярск
(строительство
комплекса зданий
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

31. Центр временного 13,2 - - 1 12,2
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при ГУВД
Красноярского края,
г. Канск
(строительство
гаража и складского
помещения Центра,
включая проектно-
изыскательские
работы)

32. Центр временного 32,5 - - 8,5 24
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при ГУВД
Красноярского края,
г. Норильск
(строительство
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

33. Центр временного 6,7 6,7 - - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при ГУВД Иркутской
области, г. Иркутск
(реконструкция
здания Центра,
включая проектно-
изыскательские
работы)

34. Центр временного 9,3 9,3 - - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при ГУВД Кемеровской
области,
г. Новокузнецк
(реконструкция
здания Центра,
включая проектно-
изыскательские
работы)

35. Центр временного 62,4 10,7 13,5 18,5 19,7
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при ГУВД
Новосибирской
области,
г. Новосибирск
(строительство
реабилитационно-
психологического
центра и спортивного
зала Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

36. Центр временного 16,32 4,15 12,17 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при УВД Омской
области, г. Омск
(реконструкция
комплекса зданий
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

37. Центр временного 27,8 6,2 21,6 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при УВД Томской
области, г. Томск
(реконструкция
комплекса зданий
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

38. Центр временного 5,1 - - - 5,1
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при МВД Республики
Саха (Якутия),
г. Якутск
(реконструкция
комплекса зданий
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

39. Центр временного 6,3 0,9 5,4 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при МВД Республики
Карелия,
г. Петрозаводск
(реконструкция
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

40. Центр временного 4,9 2,8 2,1 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
при МВД Республики
Коми, г. Сыктывкар
(строительство
гаража-стоянки,
спортивной и игровой
площадки Центра,
включая проектно-
изыскательские
работы)

41. Исключен. - Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 N 70

42. Центр временного 16,3 - 16,3 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
УВД Архангельской
области, г. Котлас
(реконструкция
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

43. Центр временного 21,8 2,8 19 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
УВД Архангельской
области,
г. Архангельск
(реконструкция
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

44. Центр временного 17,9 - - 1,6 16,3
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
УВД Калининградской
области,
г. Калининград
(реконструкция
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

45. Центр временного 11,2 6,8 4,4 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
УВД Новгородской
области, г. Великий
Новгород
(реконструкция здания
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

46. Центр временного 9,1 1,9 7,2 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
МВД Республики
Адыгея, г. Майкоп
(реконструкция
комплекса зданий
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

47. Центр временного 7,7 5,3 2,4 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
МВД Кабардино-
Балкарской
Республики,
г. Прохладный
(реконструкция
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

48. Центр временного 5,5 - 0,5 5 -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
МВД Республики
Северная Осетия -
Алания,
г. Владикавказ
(реконструкция
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

49. Центр временного 144,55 21,262 44,408 21,4 57,48
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
МВД Чеченской
Республики,
г. Грозный
(строительство
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

50. Центр временного 15 - - 1,5 13,5
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
ГУВД Краснодарского
края, г. Кропоткин
(реконструкция
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

51. Центр временного 16,9 - 1,69 15,21 -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
ГУВД Краснодарского
края, г. Краснодар
(реконструкция
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

52. Центр временного 17 12 5 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
ГУВД Ставропольского
края, г. Минеральные
Воды (реконструкция
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)

53. Центр временного 34 14 20 - -
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей при
ГУВД Ставропольского
края, г. Ставрополь
(строительство
Центра, включая
проектно-
изыскательские
работы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

54. Другие объекты 99,708 - 23,976 22,055 53,677
согласно перечню,
утвержденному МВД
России по
согласованию с
Минздравсоцразвития
России

Направление "Семья с детьми-инвалидами"

55. Областной центр 96,5 26,5 35 18 17
реабилитации детей и
подростков с
ограниченными
возможностями "Парус
надежды", г. Воронеж
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

56. Детский 66,5 3 63,5 - -
психоневрологический
санаторий "Калуга-
Бор" Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию
(реконструкция
главного корпуса,
включая проектно-
изыскательские
работы), г. Калуга

57. Дом-интернат для 155,2 27 50 44,2 34
умственно отсталых
детей на 223 места,
хутор 1 Мая,
Костромской район,
Костромская область
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

58. Федеральное 113,7 1,7 24,3 43,7 44
государственное
учреждение "Детский
реабилитационный
центр "Лесные
поляны" Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию
(реконструкция
котельной и спальных
корпусов, включая
проектно-
изыскательские
работы), Подольский
район, Московская
область

59. Федеральное 112,8 - 6,6 40,6 65,6
государственное
учреждение социальный
центр защиты
детства "Ватутинки"
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию
(реконструкция
административно-
хозяйственных и
лечебных корпусов,
хозяйственно-бытовых
сооружений, в том
числе пир), пос.
Ватутинки,
Московская область

60. Государственное 17 - 17 - -
стационарное
учреждение
социального
обслуживания
Московской области
"Уваровский детский
дом-интернат для
умственно отсталых
детей"
(реконструкция),
пос. Уваровка,
Московская область
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

61. Областное 25 25 - - -
государственное
стационарное
учреждение
социального
обслуживания
Орловской
области Болховский
детский дом-интернат
для детей с
физическими
недостатками
(реконструкция, 4-я
очередь),
г. Болхов, Орловская
область

62. Баня-прачечная 5,6 5,6 - - -
Елатомского детского
дома-интерната для
умственно отсталых
детей, пос. Елатьма,
Касимовский район,
Рязанская область

63. Смоленское областное 118 38 80 - -
государственное
учреждение
"Реабилитационный
центр для
детей и подростков с
ограниченными
возможностями
"Вишенки" (дом-
интернат
для детей-
инвалидов), пос.
Вишенки,
Смоленская область
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

64. Дом-интернат для 53,9 10 25 18,9 -
умственно отсталых
детей, пос.
Товарковский,
Богородицкий
район, Тульская
область

65. Реабилитационный 76,1 10 23 28,1 15
центр для детей с
ограниченными
возможностями, г.
Котлас,
Архангельская
область

66. Ленинградское 27,4 16 11,4 - -
областное
государственное
стационарное учреждение
социального
обслуживания
"Волосовский детский
дом-интернат"
(2-я очередь
строительства
реабилитационного
корпуса для детей-
инвалидов),
г. Волосово,
Ленинградская
область

67. Государственное 17 17 - - -
областное
стационарное
учреждение
социального
обслуживания
системы социальной
защиты населения
Мончегорский дом-
интернат для
умственно отсталых
детей (расширение),
г. Мончегорск,
Мурманская область

68. Детский 21,5 21,5 - - -
реабилитационный
центр г. Мурманск

69. Реабилитационный 79,9 12,1 15 20,3 32,5
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
"Юрьево", г. Великий
Новгород,
Новгородская область

70. Реабилитационный 110 110 - - -
центр для детского
дома-интерната для
детей с отклонениями
в умственном развитии
N 1,
г. Санкт-Петербург
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

71. Республиканский 158,15 50,55 14 34,6 59
реабилитационный
центр для
детей-инвалидов с
ограниченными
возможностями,
г. Магас,
Республика
Ингушетия
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

72. Реконструкция 21,2 21,2 - - -
реабилитационно-
оздоровительного
центра "Горный
воздух" для детей
с ограниченными
возможностями,
г. Владикавказ,
Республика Северная
Осетия - Алания

73. Детский дом-интернат 5,9 5,9 - - -
для умственно отсталых
детей (реконструкция
банно-прачечного
корпуса), г. Ейск,
Краснодарский край

74. Дом-интернат для 6,1 6,1 - - -
умственно отсталых
детей (реконструкция
зданий и сооружений
по ул. Азовская, 34),
г. Армавир,
Краснодарский край

75. Дом-интернат для 33,7 21,7 12 - -
умственно отсталых
детей, с. Дербетовка,
Апанасенковский
район, Ставропольский
край

76. Реконструкция д/сада 13,6 13,6 - - -
по ул. Авиационная,
57 - 59, под "Центр
медико-социальной
реабилитации детей
и подростков с
ограниченными
возможностями",
г. Ставрополь

77. Реконструкция 4,5 4,5 - - -
существующего
детского сада под
областной
реабилитационный
Центр для детей с
ограниченными
возможностями,
г. Астрахань,
ул. Ботвина, 26а,
Астраханская
область

78. ГУ РМЭ "Колянурский 7,8 7,8 - - -
детский дом-интернат
для глубоко умственно
отсталых детей"
(пристрой на 60
мест), дер. Колянур,
Республика Марий Эл

79. Республиканский 95 30 65 - -
реабилитационный
центр для детей с
ограниченными
возможностями,
г. Чебоксары
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

80. Центр реабилитации 5 5 - - -
для детей-инвалидов
по ул. Ступина в
г. Арзамасе
Нижегородской области
(хоз. корпус),
г. Арзамас,
Нижегородская область

81. Реконструкция 4,6 4,6 - - -
пристроя с
плавательным
бассейном к Гайскому
детскому
дому-интернату
в г. Гае,
Оренбургская область

82. Реабилитационный 38 10 28 - -
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями в
г. Новокуйбышевске,
Самарская область

83. Строительство здания 40,18 - 7,28 32,9 -
комплексной
реабилитации
Максимовского
детского
дома-интерната для
глубоко умственно
отсталых детей в с.
Максимовка
Ульяновского района
Ульяновской области

84. Пристрой к 13,22 - 13,22 - -
существующему зданию
социально-
реабилитационного
центра для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
"Подсолнух", г.
Ульяновск

85. Реконструкция 10,7 10,7 - - -
нежилого здания по
ул. Пушкина, 73, под
реабилитационный
центр для детей с
ограниченными
возможностями,
г. Курган

86. Областной центр 43,25 9,05 8,9 15 10,3
социальной
реабилитации
детей-инвалидов
"Родник", г. Тюмень
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

87. Хозяйственный блок 11,8 11,8 - - -
для Кусинского дома-
интерната для детей-
инвалидов, г. Куса,
Челябинская область

88. Ямало-Ненецкий 20,9 - 10 10,9 -
окружной
реабилитационный
центр для детей с
ограниченными
возможностями
"Большой Тараскуль",
Ямало-Ненецкий
автономный округ

89. Детский дом-интернат 10 10 - - -
для умственно
отсталых детей,
с. Мамонтово,
Алтайский край

90. Тюменцевский детский 15,9 - - - 15,9
дом-интернат для
умственно отсталых
детей (блок-
пристройка учебных
мастерских и
спортзала),
с. Тюменцево,
Алтайский край

91. Краевой центр 17,5 9,6 7,9 - -
реабилитации детей с
ограниченными
возможностями
(реконструкция),
пос. Сибирский
(с. Цаплино),
Алтайский край

92. Центр социально- 42,6 - - 15 27,6
психологической
реабилитации детей с
ограниченными
возможностями,
закрытое
административно-
территориальное
образование
"Сибирский",
Алтайский край

93. Дом-интернат для 11 11 - - -
умственно отсталых
детей в Октябрьском
районе, г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия

94. Дом-интернат для 88,4 10 10 48,3 20,1
детей-инвалидов,
г. Абакан, Республика
Хакасия
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

95. Реконструкция 27,5 - 8 19,5 -
областного
реабилитационного
центра для детей
и подростков с
ограниченными
возможностями,
г. Иркутск

96. Реабилитационный 10,3 - 10,3 - -
центр для детей-
инвалидов,
г. Прокопьевск,
Кемеровская область

97. Дом-интернат для 10 10 - - -
умственно отсталых
детей, г. Петровск-
Забайкальский,
Читинская область

98. Дом-интернат на 300 15 15 - - -
мест для необучаемых
умственно отсталых
детей, г. Якутск,
Республика Саха
(Якутия)

99. Центр реабилитации 20 - 8 12 -
для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями,
г. Бикин, Хабаровский
край

100. Реконструкция 12 - 12 - -
реабилитационного
центра для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями,
г. Советская Гавань,
Хабаровский край

101. Дом-интернат для 180,9 25 21,9 58 76
умственно отсталых
детей,
пос. Малиновка,
Бурейский район,
Амурская область
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

102. Дом-интернат для 20 - 20 - -
умственно отсталых
детей, г. Елизово
(пос. Ягодный),
Камчатская область
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Направление "Дети-сироты"

103. Школа-интернат на 660 9 9 - - -
учащихся для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
с. Засосна,
Красногвардейский
район,
Белгородская область

104. Мглинская школа- 17 17 - - -
интернат
(реконструкция),
н.п. Пригородное,
Брянская область

105. Реконструкция 29 - 13 11 5
Климовской
специальной
(коррекционной)
школы-интерната для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
Брянская область

106. Спальный корпус 18 - 9 9 -
школы-интерната на
120 мест по
ул. Ленинская, 63 в
г. Борисоглебске,
Воронежская область

107. Школа-интернат для 5 5 - - -
детей-сирот на 120
мест (спальный
корпус), с. Чернцы,
Лежневский район,
Ивановская область

108. Азаровский детский 5 5 - - -
дом, г. Калуга

109. Верхне-Любажская 36 36 - - -
школа-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
(реконструкция),
с. Верхний Любаж,
Фатежский район,
Курская область
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

110. Детский дом, пос. 58,2 - 48,2 10 -
Новоандросово,
Железногорский район,
Курская область
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

111. Октябрьская 22,64 - - 13 9,64
общеобразовательная
школа-интернат для
детей-сирот
(реконструкция),
Касторенский район,
Курская область

112. Специальная 24 - - 19 5
(коррекционная)
школа-интернат VIII
вида на 100 учащихся,
д. Клеменово,
Егорьевский район,
Московская область

113. Реконструкция МОУ 9 - 9 - -
"Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
VII - VIII вида",
г. Электросталь,
Московская область

114. Реконструкция 5 - - - 5
здания бывшего ПУ N 77
под областное
образовательное
учреждение "Детский
дом общего типа" на
60 мест, д. Горки,
Можайский район,
Московская область

115. Школа на 850 33,4 5 8,40 15 5
учащихся с классами
коррекции для детей-
сирот в мкр. "Лужки",
г. Орел

116. Отъясская 53 10 43 - -
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
VII вида, Сосновский
район, Тамбовская
область
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

117. Красивский детский 13 - - 13 -
дом, Инжавинский
район, Тамбовская
область

118. Детский дом, 5 5 - - -
г. Торжок, Тверская
область

119. Пристройка к 13 - 13 - -
учебному корпусу
спортивного зала
30 x 18 м для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
г. Киреевск,
Тульская область

120. Школа-интернат для 20 3 3 9 5
детей-сирот, г.
Сосногорск, Республика
Коми

121. Детский дом, 23 10 13 - -
г. Каргополь,
Архангельская область

122. Реконструкция 9 9 - - -
детского дома N 1,
г. Великий Устюг,
Великоустюгский
район, Вологодская
область

123. Реконструкция 8 8 - - -
зданий детского дома
"Надежда" по ул.
Камская, 2А в
г. Калининграде

124. Детский дом, 10 10 - - -
г. Никольское,
Ленинградская область

125. Муниципальное 20 - - 15 5
образовательное
учреждение
"Специальная
(коррекционная)
школа-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей"
VIII вида
(реконструкция), д.
Зорька, Крестецкий
район, Новгородская
область

126. Детский дом для 20 20 - - -
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
станица
Орджоникидзевская,
Республика Ингушетия

127. Коррекционная 14 - - 9 5
школа-интернат, с.
Нижние Ачалуки,
Республика Ингушетия

128. Матросовский 11,2 11,2 - - -
специальный
(коррекционный)
детский дом в
с. Матросово
Яшалтинского района
Республики Калмыкия

129. Городовиковский 18 - 9 9 -
детский дом, г.
Городовиковск,
Республика Калмыкия

130. Профессионально- 23 23 - - -
техническое училище
для детей-сирот,
ст-ца
Старощербиновская,
Краснодарский край

131. Детский дом на 60 31 9 9 13 -
мест для одаренных
детей-сирот в г.
Камызяк, Камызякский
район, Астраханская
область

132. Детский дом, 5 5 - - -
г. Камышин,
Волгоградская область

133. Специальная 23 - 9 9 5
(коррекционная)
школа-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
VIII вида на 150
мест, р.п. Красный
Яр, Жирновский район,
Волгоградская область

134. Специальная 10 - - 5 5
(коррекционная)
школа-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
VIII вида на 120
мест, с. Лемешкино,
Руднянский район,
Волгоградская область

135. Реконструкция 24 10 5 9 -
школы-интерната в
г. Волжске.
Строительство
I очереди
коррекционно-
оздоровительного
комплекса -
банно-прачечный блок,
г. Волжск,
Республика Марий Эл

136. Вспомогательная 12 9 3 - -
школа-интернат для
умственно отсталых
детей-сирот,
г. Саранск,
Республика Мордовия

137. Государственное 18 - 9 9 -
образовательное
учреждение для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
"Ялгинский детский
дом - школа"
(реконструкция
спального корпуса),
Республика Мордовия

138. Государственное 5 - 5 - -
образовательное
учреждение
"Краснослободская
школа-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей"
(банно-прачечный
комплекс),
Республика Мордовия

139. Государственное 14 - - 9 5
образовательное
учреждение для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
"Ардатовский детский
дом - школа"
(реконструкция
спального корпуса),
Республика Мордовия

140. Детский дом семейного 29,364 29,364 - - -
типа, г. Елабуга,
Республика Татарстан

141. Исключен. - Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 N 70

142. Государственное 15 - 10 5 -
образовательное
учреждение для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
"Балезинский детский
дом", пос. Балезино,
Удмуртская Республика

143. РГОУ "Цивильская 15 - 15 - -
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат N 1"
(пристрой к зданию),
г. Цивильск,
Чувашская Республика

144. Школа-детский дом 24 9 5 5 5
на 160 мест в
с. Великорецкое
Юрьянского района
Кировской области

145. Детский дом, 16,7 3 3 3 7,7
г. Дзержинск,
Нижегородская область

146. Кирсановский 7 7 - - -
детский дом (спальный
корпус на 90 мест),
с. Кирсановка Тоцкого
района Оренбургской
области

147. Школа-интернат на 34,8 8,8 9 8 9
864 учебных места для
детей из семей
социального риска,
г. Сорочинск,
Оренбургская область

148. Детский дом для 14 - - 9 5
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
г. Сызрань,
Самарская область

149. Реконструкция 90 20 70 - -
здания школы под
школу-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
п. Алексеевка,
Хвалынский район,
Саратовская область
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

150. Детский дом N 2 5 5 - - -
г. Саратова,
пристройка
спортивного корпуса

151. Пристройка 8 8 - - -
спортивного комплекса
к детскому дому N 2,
г. Вольск,
Саратовская область

152. Реконструкция 5 - - - 5
детского дома,
г. Ершов,
Саратовская область

153. Государственное 26 13 13 - -
специальное
образовательное
учреждение
"Шумихинская
специальная
(коррекционная)
школа-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей"
(хозяйственный
корпус), г. Шумиха,
Шумихинский район,
Курганская область

154. Государственное 22 13 9 - -
образовательное
учреждение для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
"Варгашинская
специальная
(коррекционная) школа-
интернат для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
с отклонениями в
развитии"
(реконструкция
спального корпуса),
р.п. Варгаши,
Курганская область

155. Государственное 19 10 9 - -
образовательное
учреждение
Свердловской области
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
"Екатеринбургский
детский дом N 6"
(реконструкция
учебного и спального
корпусов),
Железнодорожный
район,
г. Екатеринбург

156. Школа-интернат N 1 59 20 16 13 10
(учебный корпус на
350 мест), г. Горно-
Алтайск, Республика
Алтай

157. Детский дом на 50 78 23 25 15 15
мест в с. Субуктуй
Кяхтинского района,
Республика Бурятия
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

158. Детский дом на 70 59,1 15 30 14,1 -
мест, с. Красный Яр,
Кабанский район,
Республика Бурятия
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

159. Школа-интернат для 35 13 9 13 -
детей-сирот,
г. Назарово,
Красноярский край

160. Школа-интернат для 35 13 13 9 -
детей-сирот,
с. Биаза,
Новосибирская
область

161. Большеуковская 16 16 - - -
специальная
(коррекционная)
школа-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
(спальный корпус на
60 мест), р.ц.
Большие Уки,
Омская область

162. Расширение детского 27 18 9 - -
дома, г. Нерчинск,
Читинская область
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

163. Школа-интернат, 9 - 9 - -
пос. Ключевский,
Могочинский район,
Читинская область

164. Школа-интернат, 9 - 9 - -
пос. Забайкальск,
Читинская область

165. Школа-интернат для 20 15 5 - -
детей-сирот,
с. Цаган-Оль,
Агинский Бурятский
автономный округ

166. Детский дом 20 20 - - -
(спальный корпус),
пос. Тойбохой,
Сунтарский улус,
Республика Саха
(Якутия)

167. Школа-интернат для 267 104 153 10 -
одаренных детей-сирот
и детей из
малообеспеченных
семей
(реконструкция),
г. Владивосток,
Приморский край
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

168. Центр детского 13 13 - - -
творчества,
с. Владимиро-
Александровское,
Партизанский район,
Приморский край

169. Детский дом 63,1 29,2 24,9 9 -
(пристройка),
с. Тополево,
Хабаровский район,
Хабаровский край
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

170. Реконструкция 15 - 6 9 -
детского дома N 1,
г. Хабаровск

171. Областной детский 20,2 - 5,9 7 7,3
дом (реконструкция),
Магаданская область

172. Детский дом на 96 26 - 6 15 5
мест секционного
типа в п.г.т.
Палана, Корякский
автономный округ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)
-----------------------------------------------------------------------------------





Приложение N 9
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ"
НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------T------------------------------------------------------
Источники финансирования ¦ Объем финансирования
и направления расходов +---------T--------------------------------------------
¦ 2007 - ¦ в том числе
¦ 2010 +-----------T----------T---------T-----------
¦ годы - ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦2009 год ¦ 2010 год
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------------+---------+-----------+----------+---------+-----------
I. Подпрограмма "Здоровое поколение"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Капитальные вложения - 13588,2 3682,1 3915,2 3361,3 2629,6
всего

в том числе:

федеральный бюджет 2092,7 689,2 697,3 450,1 256,1

бюджеты субъектов 11432 2980,4 3203,4 2894,7 2353,5
Российской Федерации

внебюджетные источники 63,5 12,5 14,5 16,5 20

НИОКР (федеральный бюджет) 13,8 3,4 3,5 3,6 3,3

Прочие нужды - всего 8090,2 1873,3 2025,1 2031,4 2160,4

в том числе:

федеральный бюджет 943,3 209,2 226 244,4 263,7

бюджеты субъектов 6514,6 1521,6 1645,8 1623 1724,2
Российской Федерации

внебюджетные источники 632,3 142,5 153,3 164 172,5

Всего по подпрограмме 21692,2 5558,8 5943,8 5396,3 4793,3

в том числе:

федеральный бюджет 3049,8 901,8 926,8 698,1 523,1

бюджеты субъектов 17946,6 4502 4849,2 4517,7 4077,7
Российской Федерации

внебюджетные источники 695,8 155 167,8 180,5 192,5

II. Подпрограмма "Одаренные дети"

Капитальные вложения - за 1001,1 205 244 269,6 282,5
счет средств бюджетов
субъектов Российской
Федерации

НИОКР (федеральный бюджет) 3,5 1 1 1 0,5

Прочие нужды - всего 914,8 217,4 226,8 229,3 241,3
в том числе:
федеральный бюджет 101,7 22,3 24,3 26,3 28,8

бюджеты субъектов 792,1 190,2 196,8 198,7 206,4
Российской Федерации

внебюджетные источники 21 4,9 5,7 4,3 6,1

Всего по подпрограмме 1919,4 423,4 471,8 499,9 524,3
в том числе:
федеральный бюджет 105,2 23,3 25,3 27,3 29,3

бюджеты субъектов 1793,2 395,2 440,8 468,3 488,9
Российской Федерации

внебюджетные источники 21 4,9 5,7 4,3 6,1

III. Подпрограмма "Дети и семья"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Капитальные вложения - 11956,2 3312,464 3577 2784,8 2281,936
всего

в том числе:

федеральный бюджет 5470,5 1526,064 1737,7 1276,1 930,636

бюджеты субъектов 6379,2 1763,8 1813,8 1480,3 1321,3
Российской Федерации

внебюджетные источники 106,5 22,6 25,5 28,4 30

НИОКР (федеральный бюджет) 20,4 5 5,5 5,2 4,7

Прочие нужды - всего 12903,9 3158,8 3227,9 3193,8 3323,4

в том числе:

федеральный бюджет 2102 518,4 510 525,9 547,7

бюджеты субъектов 10196,1 2503,6 2570,6 2511,8 2610,1
Российской Федерации

внебюджетные источники 605,8 136,8 147,3 156,1 165,6

Всего по подпрограмме 24880,5 6476,264 6810,4 5983,8 5610,036

в том числе:

федеральный бюджет 7592,9 2049,464 2253,2 1807,2 1483,036

бюджеты субъектов 16575,3 4267,4 4384,4 3992,1 3931,4
Российской Федерации

внебюджетные источники 712,3 159,4 172,8 184,5 195,6

Направление "Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних"

Капитальные вложения - 3335,2 764,4 928,7 886,3 755,8
всего
в том числе:
федеральный бюджет 1584 25 458 486 385

бюджеты субъектов 1700,2 498,9 458,7 386,8 355,8
Российской Федерации

внебюджетные источники 51 10,5 12 13,5 15

НИОКР (федеральный бюджет) 6 1,5 1,6 1,5 1,4

Прочие нужды - всего 8044,6 1970,1 2014,9 1981,2 2078,4
в том числе:
федеральный бюджет 1393,8 353,4 337,8 344,1 358,2

бюджеты субъектов 6272,2 1531,2 1585 1539,6 1616,4
Российской Федерации

внебюджетные источники 378,6 85,5 92,1 97,5 103,5

Всего по направлению 11385,8 2736 2945,2 2869 2835,6
в том числе:
федеральный бюджет 2983,8 609,9 797,4 831,6 744,9

бюджеты субъектов 7972,4 2030,1 2043,7 1926,4 1972,2
Российской Федерации

внебюджетные источники 429,6 96 104,1 111 118,5

Направление "Семья с детьми-инвалидами"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Капитальные вложения - 4892,9 1380,8 1416,6 1122,1 973,4
всего

в том числе:

федеральный бюджет 2110,8 626,5 607,3 460 417

бюджеты субъектов 2756,6 749 803,3 655,4 548,9
Российской Федерации

внебюджетные источники 25,5 5,3 6 6,7 7,5

НИОКР (федеральный бюджет) 6 1,5 1,6 1,5 1,4

Прочие нужды - всего 3893 919,3 982,9 982,2 1008,6

в том числе:

федеральный бюджет 575,1 135,6 141,3 147,3 150,9

бюджеты субъектов 3128,6 741 795,6 786,1 805,9
Российской Федерации

внебюджетные источники 189,3 42,7 46 48,8 51,8

Всего по направлению 8791,9 2301,6 2401,1 2105,8 1983,4

в том числе:

федеральный бюджет 2691,9 763,6 750,2 608,8 569,3

бюджеты субъектов 5885,2 1490 1598,9 1441,5 1354,8
Российской Федерации

внебюджетные источники 214,8 48 52 55,5 59,3

Направление "Дети-сироты"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Капитальные вложения - 3728,1 1167,264 1231,1 776,4 552,736

всего

в том числе:

федеральный бюджет 1775,7 644,564 672,4 330,1 128,636

бюджеты субъектов 1922,4 515,9 551,8 438,1 416,6
Российской Федерации

внебюджетные источники 30 6,8 7,5 8,2 7,5

НИОКР (федеральный бюджет) 8,4 2 2,3 2,2 1,9

Прочие нужды - всего 966,3 269,4 230,1 230,4 236,4

в том числе:

федеральный бюджет 133,1 29,4 30,9 34,5 38,3

бюджеты субъектов 795,3 231,4 190 186,1 187,8
Российской Федерации

внебюджетные источники 37,9 8,6 9,2 9,8 10,3

Всего по направлению 4702,8 1438,664 1464,1 1009 791,036

в том числе:

федеральный бюджет 1917,2 675,964 705,6 366,8 168,836

бюджеты субъектов 2717,7 747,3 741,8 624,2 604,4
Российской Федерации

внебюджетные источники 67,9 15,4 16,7 18 17,8

Всего по Программе 48492,1 12458,464 13226 11880 10927,636

(позиция в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

в том числе:

федеральный бюджет 10747,9 2724,564 3205,3 2532,6 2035,436

бюджеты субъектов 36315,1 9164,6 9674,4 8978,1 8498
Российской Федерации

внебюджетные источники 1429,1 319,3 346,3 369,3 394,2

Капитальные вложения - 26545,5 7199,564 7736,2 6415,7 5194,036
всего

в том числе:

федеральный бюджет 7563,2 2215,264 2435 1726,2 1186,736

бюджеты субъектов 18812,3 4949,2 5261,2 4644,6 3957,3
Российской Федерации

внебюджетные источники 170 35,1 40 44,9 50

НИОКР (федеральный 37,7 9,4 10 9,8 8,5
бюджет)

Прочие нужды - всего 21908,9 5249,5 5479,8 5454,5 5725,1

в том числе:

федеральный бюджет 3147 749,9 760,3 796,6 840,2

бюджеты субъектов 17502,8 4215,4 4413,2 4333,5 4540,7
Российской Федерации

внебюджетные источники 1259,1 284,2 306,3 324,4 344,2
-----------------------------------------------------------------------------------





Приложение N 10
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ"
НА 2007 - 2010 ГОДЫ

-----------------T------------T-----------T---------T---------T---------T--------
¦ Единица ¦ 2006 год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010
¦ измерения ¦ (базовый, ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год
¦ ¦ оценка) ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+------------+-----------+---------+---------+---------+--------
Младенческая промилле 10,4 10,1 9,9 9,6 9,3
смертность на
1000 родившихся
живыми

Материнская коэффициент 29 24 23 22 21
смертность на
100 тыс.
родившихся
живыми

Смертность детей - " - 14,2 13,3 12,7 11,6 10,9
в возрасте от 0
до 4 лет
(включительно)
на 1000
новорожденных
соответствующего
года рождения

Удельный вес процентов 30 32 33,5 35,5 37,5
детей I группы
здоровья в общем
количестве детей

Первичный выход коэффициент 24 23,3 22,6 22 21,4
на инвалидность
детей в возрасте
от 0 до 17 лет
(включительно)
на 10 тыс. детей
---------------------------------------------------------------------------------





Приложение N 11
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------T-----------------------------T----------
Источники финансирования¦ Направление финансирования ¦
+-----------T--------T--------+
¦капитальные¦ НИОКР ¦ прочие ¦
¦ вложения ¦ ¦ нужды ¦
-------------------------+-----------+--------+--------+----------
2007 год

Федеральный бюджет 689,2 3,4 209,2 901,8

Бюджеты субъектов 2980,4 - 1521,6 4502
Российской Федерации

Внебюджетные источники 12,5 - 142,5 155

Всего 3682,1 3,4 1873,3 5558,8

2008 год

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Федеральный бюджет 697,3 3,5 226 926,8

Бюджеты субъектов 3203,4 - 1645,8 4849,2
Российской Федерации

Внебюджетные источники 14,5 - 153,3 167,8

Всего 3915,2 3,5 2025,1 5943,8

2009 год

Федеральный бюджет 450,1 3,6 244,4 698,1

Бюджеты субъектов 2894,7 - 1623 4517,7
Российской Федерации

Внебюджетные источники 16,5 - 164 180,5

Всего 3361,3 3,6 2031,4 5396,3

2010 год

Федеральный бюджет 256,1 3,3 263,7 523,1

Бюджеты субъектов 2353,5 - 1724,2 4077,7
Российской Федерации

Внебюджетные источники 20 - 172,5 192,5

Всего 2629,6 3,3 2160,4 4793,3

2007 - 2010 годы

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Федеральный бюджет 2092,7 13,8 943,3 3049,8

Бюджеты субъектов 11432 - 6514,6 17946,6
Российской Федерации

Внебюджетные источники 63,5 - 632,3 695,8

Всего 13588,2 13,8 8090,2 21692,2
------------------------------------------------------------------





Приложение N 12
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.08.2007 N 511,
от 14.02.2008 N 70)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------T-----------T-------------------------------------------
Направление ¦ 2007 - ¦ В том числе
расходов ¦2010 годы -+----------T----------T----------T----------
¦ всего ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год
------------------+-----------+----------+----------+----------+----------
Росздрав

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Всего 2740,05 792,95 839,3 627,1 480,7

в том числе:

капитальные 1871,05 601,75 631,7 401,5 236,1
вложения

НИОКР 12,2 3 3,1 3,2 2,9

прочие нужды 856,8 188,2 204,5 222,4 241,7

Росмедтехнологии

Всего 221,65 87,45 65,6 48,6 20
(капитальные
вложения)

Рособразование

Всего 88,1 21,4 21,9 22,4 22,4

в том числе:

НИОКР 1,6 0,4 0,4 0,4 0,4

прочие нужды 86,5 21 21,5 22 22

Всего по 3049,8 901,8 926,8 698,1 523,1
подпрограмме
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

в том числе:
капитальные 2092,7 689,2 697,3 450,1 256,1
вложения
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

НИОКР 13,8 3,4 3,5 3,6 3,3
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Прочие нужды 943,3 209,2 226 244,4 263,7
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)
--------------------------------------------------------------------------





Приложение N 13
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

-------------------------T-----------T---------T---------T--------T---------T---------
¦ Единица ¦2006 год ¦2007 год ¦2008 год¦2009 год ¦2010 год
¦ измерения ¦(базовый,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ оценка) ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+-----------+---------+---------+--------+---------+---------
Доля детей, включенных в процентов 25 27 30 35 40
государственную систему
выявления, развития и
адресной поддержки
одаренных детей, в общей
численности детского
населения школьного
возраста

Количество одаренных человек 155 160 165 170 175
детей школьного возраста
- победителей
всероссийских конкурсов,
соревнований, олимпиад,
турниров, проведенных в
рамках подпрограммы

Количество всероссийских единиц 200 205 210 215 220
конкурсов, соревнований,
олимпиад и иных
конкурсных мероприятий,
проведенных для
выявления одаренных
детей в различных
областях
интеллектуальной и
творческой деятельности
--------------------------------------------------------------------------------------





Приложение N 14
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------T----------------------------T------------
Источники ¦ Направление финансирования ¦
финансирования +------------T--------T------+
¦капитальные ¦ НИОКР ¦прочие¦
¦ вложения ¦ ¦нужды ¦
------------------------+------------+--------+------+------------
2007 год

Федеральный бюджет - 1 22,3 23,3

Бюджеты субъектов 205 - 190,2 395,2
Российской Федерации

Внебюджетные - - 4,9 4,9
источники

Всего 205 1 217,4 423,4

2008 год

Федеральный бюджет - 1 24,3 25,3

Бюджеты субъектов 244 - 196,8 440,8
Российской Федерации

Внебюджетные - - 5,7 5,7
источники

Всего 244 1 226,8 471,8

2009 год

Федеральный бюджет - 1 26,3 27,3

Бюджеты субъектов 269,6 - 198,7 468,3
Российской Федерации

Внебюджетные - - 4,3 4,3
источники

Всего 269,6 1 229,3 499,9

2010 год

Федеральный бюджет - 0,5 28,8 29,3

Бюджеты субъектов 282,5 - 206,4 488,9
Российской Федерации

Внебюджетные - - 6,1 6,1
источники

Всего 282,5 0,5 241,3 524,3

2007 - 2010 годы

Федеральный бюджет - 3,5 101,7 105,2

Бюджеты субъектов 1001,1 - 792,1 1793,2
Российской Федерации

Внебюджетные - - 21 21
источники

Всего 1001,1 3,5 914,8 1919,4
------------------------------------------------------------------





Приложение N 15
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------T-----------T-------------------------------------------
Направление ¦ 2007 - ¦ В том числе
расходов ¦2010 годы -+----------T----------T----------T----------
¦ всего ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год
------------------+-----------+----------+----------+----------+----------
Рособразование

Всего 83,3 18,3 19,9 21,6 23,5

в том числе:

НИОКР 3,5 1 1 1 0,5

прочие нужды 79,8 17,3 18,9 20,6 23

Роскультура

Всего (прочие 13 3 3,15 3,4 3,45
нужды)

Росспорт

Всего (прочие 8,9 2 2,25 2,3 2,35
нужды)

Всего по 105,2 23,3 25,3 27,3 29,3
подпрограмме

в том числе:

НИОКР 3,5 1 1 1 0,5

прочие нужды 101,7 22,3 24,3 26,3 28,8
--------------------------------------------------------------------------





Приложение N 16
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ДЕТИ И СЕМЬЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

(процентов)
----------------------T-----------T--------T--------T--------T--------
¦ 2006 год ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010
¦ (базовый, ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год
¦ оценка) ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------
Удельный вес 2,41 2,32 2,26 2,23 2,17
безнадзорных детей в
общей численности
детского населения

Удельный вес детей, 64,1 74,4 78,9 81,9 83,3
получивших социальную
реабилитацию в
специализированных
учреждениях для
несовершеннолетних, в
общем количестве
безнадзорных и
беспризорных детей

Удельный вес детей- 31 40,3 41,1 42,16 43,16
инвалидов, получивших
реабилитационные
услуги в
специализированных
учреждениях для детей
с ограниченными
возможностями, в
общем количестве
детей-инвалидов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Удельный вес семей с 23,6 24,5 24,6 25,06 25,26
детьми-инвалидами,
получивших услуги в
специализированных
учреждениях для детей
с ограниченными
возможностями, в
общем количестве
нуждающихся в услугах
семей с детьми-
инвалидами
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Доля детей-сирот и 68 69 70 71,5 72,5
детей, оставшихся
без попечения
родителей, переданных
на воспитание в семьи
граждан, в общем
количестве детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)
----------------------------------------------------------------------





Приложение N 17
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ "ДЕТИ И СЕМЬЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------T----------------------------------T-----------
Источники ¦ Направление финансирования ¦
финансирования +------------T----------T----------+
¦капитальные ¦ НИОКР ¦ прочие ¦
¦ вложения ¦ ¦ нужды ¦
------------------------+------------+----------+----------+-----------
2007 год

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Федеральный бюджет 1526,064 5 518,4 2049,464

Бюджеты субъектов 1763,8 - 2503,6 4267,4
Российской Федерации

Внебюджетные источники 22,6 - 136,8 159,4

Всего 3312,464 5 3158,8 6476,264

2008 год

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Федеральный бюджет 1737,7 5,5 510 2253,2

Бюджеты субъектов 1813,8 - 2570,6 4384,4
Российской Федерации

Внебюджетные источники 25,5 - 147,3 172,8

Всего 3577 5,5 3227,9 6810,4

2009 год

Федеральный бюджет 1276,1 5,2 525,9 1807,2

Бюджеты субъектов 1480,3 - 2511,8 3992,1
Российской Федерации

Внебюджетные источники 28,4 - 156,1 184,5

Всего 2784,8 5,2 3193,8 5983,8

2010 год

Федеральный бюджет 930,636 4,7 547,7 1483,036

Бюджеты субъектов 1321,3 - 2610,1 3931,4
Российской Федерации

Внебюджетные источники 30 - 165,6 195,6

Всего 2281,936 4,7 3323,4 5610,036

2007 - 2010 годы

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Федеральный бюджет 5470,5 20,4 2102 7592,9

Бюджеты субъектов 6379,2 - 10196,1 16575,3
Российской Федерации

Внебюджетные источники 106,5 - 605,8 712,3

Всего 11956,2 20,4 12903,9 24880,5
-----------------------------------------------------------------------





Приложение N 18
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007 - 2010 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ "ДЕТИ И СЕМЬЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕТИ РОССИИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------T-----------T-------------------------------------------
Направление ¦ 2007 - ¦ В том числе
расходов ¦2010 годы -+----------T----------T----------T----------
¦ всего ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год
------------------+-----------+----------+----------+----------+----------
Росздрав

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Всего 3634,7 994,3 982,5 844,5 813,4

в том числе:

капитальные 2110,8 626,5 607,3 460 417
вложения

НИОКР 8 2 2,2 2 1,8

прочие нужды 1515,9 365,8 373 382,5 394,6

Рособразование

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Всего 2186,6 735,064 770,8 436,7 244,036

в том числе:

капитальные 1775,7 644,564 672,4 330,1 128,636
вложения

НИОКР 12,4 3 3,3 3,2 2,9

прочие нужды 398,5 87,5 95,1 103,4 112,5

Роскультура

Всего (прочие 11,3 2,6 2,8 2,9 3
нужды)

ФСИН России

Всего (прочие 66 16,2 16 16,8 17
нужды)

МВД России

Всего 1694,3 301,3 481,1 506,3 405,6

в том числе:

капитальные 1584 255 458 486 385
вложения

прочие нужды 110,3 46,3 23,1 20,3 20,6

Всего по 7592,9 2049,464 2253,2 1807,2 1483,036
подпрограмме
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

в том числе:

капитальные 5470,5 1526,064 1737,7 1276,1 930,636
вложения
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

НИОКР 20,4 5 5,5 5,2 4,7
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

прочие нужды 2102 518,4 510 525,9 547,7
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Направление "Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних"

Росздрав

Всего 982,8 239,5 242,8 246,1 254,4

в том числе:

НИОКР 4 1 1,1 1 0,9

прочие нужды 978,8 238,5 241,7 245,1 253,5

Рособразование

Всего 240,7 52,9 57,5 62,4 67,9

в том числе:

НИОКР 2 0,5 0,5 0,5 0,5

прочие нужды 238,7 52,4 57 61,9 67,4

ФСИН России

Всего (прочие 66 16,2 16 16,8 17
нужды)

МВД России

Всего 1694,3 301,3 481,1 506,3 405,6

в том числе:

капитальные 1584 255 458 486 385
вложения

прочие нужды 110,3 46,3 23,1 20,3 20,6

Всего по 2983,8 609,9 797,4 831,6 744,9
направлению

в том числе:

капитальные 1584 255 458 486 385
вложения

НИОКР 6 1,5 1,6 1,5 1,4

прочие нужды 1393,8 353,4 337,8 344,1 358,5

Направление "Семья с детьми-инвалидами"

Росздрав

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Всего 2633,2 750,5 736,1 593,6 553

в том числе:

капитальные 2110,8 626,5 607,3 460 417
вложения

НИОКР 4 1 1,1 1 0,9

прочие нужды 518,4 123 127,7 132,6 135,1

Рособразование

Всего 47,4 10,5 11,3 12,3 13,3

в том числе:

НИОКР 2 0,5 0,5 0,5 0,5

прочие нужды 45,4 10 10,8 11,8 12,8

Роскультура

Всего (прочие 11,3 2,6 2,8 2,9 3
нужды)

Всего по 2691,9 763,6 750,2 608,8 569,3
направлению
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

в том числе:

капитальные 2110,8 626,5 607,3 460 417
вложения
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

НИОКР 6 1,5 1,6 1,5 1,4
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

прочие нужды 575,1 135,6 141,3 147,3 150,9
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Направление "Дети-сироты"

Росздрав

Всего (прочие 18,7 4,3 3,6 4,8 6
нужды)

Рособразование

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

Всего 1898,5 671,664 702 362 162,836

в том числе:

капитальные 1775,7 644,564 672,4 330,1 128,636
вложения

НИОКР 8,4 2 2,3 2,2 1,9

прочие нужды 114,4 25,1 27,3 29,7 32,3

Всего по 1917,2 675,964 705,6 366,8 168,836
направлению
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

в том числе:

капитальные 1775,7 644,564 672,4 330,1 128,636
вложения
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

НИОКР 8,4 2 2,3 2,2 1,9
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)

прочие нужды 133,1 29,4 30,9 34,5 38,3
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 70)
--------------------------------------------------------------------------